Kryefaqja Transaksione Thesari

118,800 lekë

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535)IT STORE

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar12.01.2024
Regjistruar11.01.2024
Fatura15810131472023
InstitucioniDrejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535) 1013147
PërfituesiIT STORE
DegaTirane
Kategoria Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 118,800
Vlera118,800 lekë
Përshkrimi i faturës1013147- Dr. Qend. O.K.SH 2023- 602 blerje materiale per funskionimin e pajisjeve te zyres ,UP 125 dt 27.12.2023, pv 3184/4 dt 27.12.2023, fature nr.1184/2023 dt 28.12.2023, FH nr.9 dt 28.12.2023