Home Treasury Transactions

98,400 lekë

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535)SOLID GROUP

Payment record

Executed28.07.2023
Registered27.07.2023
Invoice8510131472023
InstitutionDrejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535) 1013147
BeneficiarySOLID GROUP
BranchTirane
Category Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 98,400
Amount98,400 lekë
Invoice description1013147- Dr. Qend. O.K.SH 2023- 602 blerje materiale pastrimi, UP nr.63 dt 27.06.2023, ft oferte 839/7 dt 27.06.2023, nj fituesi 839/9 dt 29.06.2023, fature nr.42/2023 dt 10.07.2023, FH nr.5 , 5/1 dt 10.07.2023