Kryefaqja Transaksione Thesari

98,400 lekë

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535)SOLID GROUP

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar28.07.2023
Regjistruar27.07.2023
Fatura8510131472023
InstitucioniDrejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535) 1013147
PërfituesiSOLID GROUP
DegaTirane
Kategoria Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 98,400
Vlera98,400 lekë
Përshkrimi i faturës1013147- Dr. Qend. O.K.SH 2023- 602 blerje materiale pastrimi, UP nr.63 dt 27.06.2023, ft oferte 839/7 dt 27.06.2023, nj fituesi 839/9 dt 29.06.2023, fature nr.42/2023 dt 10.07.2023, FH nr.5 , 5/1 dt 10.07.2023