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432,999 lekë

Aparati Ministrise se Financave (3535)DORINA KARAISKAJ

Payment record

Executed20.12.2018
Registered17.12.2018
Invoice136010100012018
InstitutionAparati Ministrise se Financave (3535) 1010001
BeneficiaryDORINA KARAISKAJ
BranchTirane
Category Shpenzime per udhetime jashte shtetit 432,999
Amount432,999 lekë
Invoice descriptionMin.Fin.Bilete avioni Fat. Nr. 475, dt. 26.11.18, seri 69856671, autoriz. Nr. 21040, dt. 26.11.18,miratim dt. 26.11.18, nj.fit. Dt. 26.11.18, p.verb. Dt. 26.11.18, minikont. Nr. 21040/1, dt. 26.11.18, memo dt. 13.12.18