Home Treasury Transactions

95,040 lekë

Ndermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909)TOP-OIL

Payment record

Executed20.06.2024
Registered19.06.2024
Invoice5221130022024
InstitutionNdermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909) 2113002
BeneficiaryTOP-OIL
BranchFier
Category Karburant dhe vaj 95,040
Amount95,040 lekë
Invoice description2113002 Ndermarja e Sherbimeve Komunale Roskovec, Blerje graso dhe vaj kontrata nr.3021/2024 dt.03.04.2024, fatura tatimore nr.997/2024 dt.31.05.2024