Kryefaqja Transaksione Thesari

95,040 lekë

Ndermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909)TOP-OIL

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar20.06.2024
Regjistruar19.06.2024
Fatura5221130022024
InstitucioniNdermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909) 2113002
PërfituesiTOP-OIL
DegaFier
Kategoria Karburant dhe vaj 95,040
Vlera95,040 lekë
Përshkrimi i faturës2113002 Ndermarja e Sherbimeve Komunale Roskovec, Blerje graso dhe vaj kontrata nr.3021/2024 dt.03.04.2024, fatura tatimore nr.997/2024 dt.31.05.2024