Home Treasury Transactions

1,807,027 lekë

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111)OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Payment record

Executed28.10.2019
Registered25.10.2019
Invoice0221150172019
InstitutionSh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) 2115017
BeneficiaryOPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
BranchGjirokaster
Category Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 1,807,027
Amount1,807,027 lekë
Invoice description2115017 2115017, Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster.Energji Shtator 2019, kontrata nr. L 044534,fatura nr. 300328200,dt.30.09.2019.