Home Treasury Transactions

651,973 lekë

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111)OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Payment record

Executed30.10.2019
Registered29.10.2019
Invoice0321150172019
InstitutionSh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) 2115017
BeneficiaryOPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
BranchGjirokaster
Category Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 651,973
Amount651,973 lekë
Invoice description2115017 2115017, Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster.Energji Gusht 2019, kontrata nr. L 044534,fatura 299056536(likujdim pjesor),dt.31.08.2019.