|
24.05.2024
reg. 23.05.2024 |
Bashkia Lushnje (0922) |
Garanci të vitit në vazhdim për pajisje elektronike dhe zyre, Të Hyra
2129001 Bashkia Lushnje,Sa lik.Blerje kamera,fat.nr.96,dt.15.5.2024,f.hyr.nr.21,dt.15.5.2024,Pcv marr.dorezim dt.15.5.2024,U.P.nr....
|
92,150 |
44521290012024
|
|
27.12.2023
reg. 26.12.2023 |
Sp. Mallakaster (0924) |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave
Spitali Mallakaster,Mirembajtje kondicioner,UP nr 101 dt 12.12.23,Pv of 343/3 dt 15.12.23, fature 201/2023 dt 22.12.23,PV dorezim...
|
98,000 |
28610130772023
|
|
28.12.2022
reg. 27.12.2022 |
Sp. Mallakaster (0924) |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
Spitali Mallakaster 1013077,Nderrim panele rrjeti elektrik .U.P 139 dt 21.12.2022 P.Oferta 406 dt 9.12.2022,marje dorzim 23.12.202...
|
98,000 |
26910130772022
|
|
20.12.2022
reg. 19.12.2022 |
Sp. Mallakaster (0924) |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
Spitali Mallakaster 1013077,Nderrim panelave rrjeti elektrik,PV of 210 dt 05.07.22,UP nr 66 dt 07.07.22,fature nr 35 dt 09.12.22,P...
|
95,000 |
26110130772022
|
|
11.04.2022
reg. 09.04.2022 |
Qendra Kombetare e Trajtimit te Viktimave te Dhunes ne Familje (3535) |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes
1013142 Qendra e Viktim te Dhunes Familje.602-shp mirmb aparatesh kerkesa nr 67 dt 24.03.2022 njof fit nr 67/2 dt 25.03.2022fat nr...
|
99,200 |
4610131422022
|
|
18.11.2021
reg. 16.11.2021 |
Qendra Kombetare e Trajtimit te Viktimave te Dhunes ne Familje (3535) |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes
1013142-QKTVDHF,602-mirembajte aparaturash sipas kerk nr 118 dt 9.11.2021.pv dt 10.11.2021.,pv marrjes dorezim nr 118/2 dt 11.11.2...
|
80,000 |
19310131422021
|
|
24.12.2020
reg. 23.12.2020 |
Sp. Mallakaster (0924) |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave
PAGESE PER MIREMBAJTJE DVD DHE KAMERA U.P NR.50 DATE 11.12.2020 URDHER I BRENDSHEM NR 90 DT 21.12.2020 TVSH NR 18 DATE 16.12.2020...
|
100,000 |
33610130772020
|
|
16.04.2019
reg. 15.04.2019 |
Qendra Polivalente Poliçan (0232) |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
2140003 U-Blerje nr. 7403 , Fatura nr. 7/13145707 date 15.04.2019 Urdher Prokurimi nr. 10 dt 12.4.2019 Blerje me vlere nen 100000...
|
17,500 |
6921400032019
|
|
11.06.2018
reg. 08.06.2018 |
Qendra Polivalente Poliçan (0232) |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
2018/2140003 Fatura nr. 38/11648993 , dt,04.06.2018 , Flete hyrja nr. 19 , date 4.6.2018, Urdh prok 24, dt. 4.6.2018 , U-blerja nr...
|
7,000 |
12721400032018
|
|
15.05.2018
reg. 14.05.2018 |
Qendra Polivalente Poliçan (0232) |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2018/2140003 Fatura nr. 36/11648991 date 10.05.2018 , flete hyrje nr, 18 , date 10.5.2018 Urdher prokurim nr. 22 , date 10.5.2018...
|
10,000 |
10621400032018
|
|
07.03.2018
reg. 06.03.2018 |
Qendra Polivalente Poliçan (0232) |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
2018/2140003 Fatura nr. 25( seri 11648980 ) ,date 15.2.2018 , urdher proku nr. 12, dtae 13.2.2018 Kontrata 78/1 prot, date 15.2.20...
|
99,800 |
5021400032018
|
|
07.03.2018
reg. 06.03.2018 |
Qendra Polivalente Poliçan (0232) |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2018/2140003 Fatura nr. 24( seri 11648979 ) ,date 13.2.2018 , urdher proku nr. 11, dtae 12.2.2018 Qendra Polivalente Poliçan
|
8,311 |
4921400032018
|
|
22.02.2018
reg. 20.02.2018 |
Qendra Polivalente Poliçan (0232) |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2140003 Fatura nr.24 seri 11648979 Urdher-prok nr.11 dt.12.02.2018 U-Blerje nr.6958"Sinjale alarmi" Qendra Polivalente POLICAN
|
91,589 |
38 21400032018
|
|
05.12.2017
reg. 04.12.2017 |
Qendra Polivalente Poliçan (0232) |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
2140003 Fatura nr.15.seri 11648970 dt.30.11.2017,. Urdher-prok nr.40 dt.24.11.2017 proc-verbal dt.30.11.2017Qendra Polivalente Pol...
|
6,500 |
24221400032017
|
|
23.06.2017
reg. 22.06.2017 |
Qendra Polivalente Poliçan (0232) |
Sherbime te tjera
2140003 Fatura nr 02 seri 11648953 dt.16.02.2017 Urdh-prok nr. 26 dt 15.06.2017 Proc-verbal dt.16.06.2017Qendra Polivalente
|
99,900 |
12821400032017
|