Kryefaqja Institucionet

Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707)

Kodi 1013005

1.1 mldVlera, lekë
2,662Pagesa
222Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
UNION BANK SHA 223 841,721,190
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 37 78,223,581
KRIJON 57 21,705,596
TONI-SECURITY 34 14,519,541
BANKA CREDINS 44 10,312,936
EUROGJICI - SECURITY 24 9,686,975
DEGA TATIM TAKSA DURRES 12 8,536,081
KAROLINA RASA/L01409504R 70 7,707,884
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 117 7,686,681
ECO RICIKLIM 77 7,569,163

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707)

2,662 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
02.09.2026 reg. 01.09.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ SIPAS LISPAGESES PAGA GUSHT 2026 680,824 14110130052026
02.09.2026 reg. 01.09.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ SIPAS LISPAGESES PAGA GUSHT 2026 500,901 14210130052026
02.09.2026 reg. 01.09.2026 UNION BANK SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ SIPAS LISPAGESES PAGA GUSHT 2026 7,017,099 14010130052026
25.08.2026 reg. 24.08.2026 DREJTORIA E PERGJTHSHME ASHK Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 17 QERA KONTR 267/5 DT 26.7.23 121,500 13310130052026
25.08.2026 reg. 24.08.2026 SIGAL Insurance Group Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 83149 SIG AUTOMJETI 23,717 13810130052026
25.08.2026 reg. 24.08.2026 MOTO-MANIA Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 731 KONTR 264/2 METER MJEKESORE 587,040 13710130052026
25.08.2026 reg. 24.08.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 9846357 KONTR A531 72,491 13110130052026
25.08.2026 reg. 24.08.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 2607-1507001-1 8,424 12910130052026
25.08.2026 reg. 24.08.2026 ECO RICIKLIM Sherbime te tjera 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ LIK FATURE 1841 KONTR 1547/2026 DT 30.6.26 70,152 13510130052026
25.08.2026 reg. 24.08.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 9305161 KONTR A003243 27,383 13010130052026
25.08.2026 reg. 24.08.2026 GAMMA Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 267 MAT MJEKSORE KONT 212/8 848,976 13610130052026
25.08.2026 reg. 24.08.2026 NISATEL Sherbime telefonike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 13319 INTERNET 24,000 13410130052026
25.08.2026 reg. 24.08.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 594 POSTA 11,270 13210130052026
10.08.2026 reg. 06.08.2026 UNION BANK SHA Kompensime speciale te tjera 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ SIPAS LISPAGESES SHPERBLIM ME RASTIN E DALJES NE PENSION 136,016 12710130052026
10.08.2026 reg. 07.08.2026 GAZMIR ISUF SMOQI Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/SHP MIRMBAJTJE MJETE TRN 99,700 12610130052026
07.08.2026 reg. 06.08.2026 GAMMA Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURA 250 MAT MJEKSORE KONT 212/8 918,883 12810130052026
04.08.2026 reg. 03.08.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ SIPAS LISPAGESES PAGA KORRIK 2026 654,793 12410130052026
04.08.2026 reg. 03.08.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ SIPAS LISPAGESES PAGA KORRIK 2026 366,563 12510130052026
04.08.2026 reg. 03.08.2026 UNION BANK SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ SIPAS LISPAGESES PAGA KORRIK 2026 7,021,530 12310130052026
31.07.2026 reg. 30.07.2026 ENO T.D Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURE 2179 MATERIALEPER AUTO 100,000 12110130052026
28.07.2026 reg. 27.07.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE ENERGJI FAT 26064039020 KONTR A003243 19,800 11910130052026
28.07.2026 reg. 27.07.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE UJI KONTRATE 1507001 FAT 2606-1507001-1 9,180 11810130052026
28.07.2026 reg. 27.07.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE ENERGJI FAT 260628002860 KONTR A531 55,234 12010130052026
07.07.2026 reg. 06.07.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE POSTA FATURE 528 5,360 11610130052026
07.07.2026 reg. 06.07.2026 NISATEL Sherbime telefonike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ LIK FAT NR 12414 INTERNET 24,000 11410130052026
Duke shfaqur 1–25 nga 2,662 1 2 3 4 107