Kryefaqja Institucionet

ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202)

Kodi 1094013

69.8 mlnVlera, lekë
377Pagesa
45Përfituesit
01.2013 – 12.2017Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 93 35,435,958
BANKA CREDINS 27 11,751,987
KLODIODA 2 9,054,540
RAIFFEISEN BANK SH.A 18 3,073,530
HYSEN QOJLE 2 1,054,912
ALBTELEKOM SH.A. 57 875,096
AQIF MARRA 6 700,140
POSTA SHQIPTARE SH.A 56 596,410
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 39 594,563
ARDIANA GJOKA 2 592,984

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202)

377 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
05.09.2017 reg. 04.09.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Te tjera paga me kontrate Shtese page per funksionin ALUIZNI 1094013 ,Pagat gusht 2017 885,038 5110940132017
25.08.2017 reg. 23.08.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1094013 ALUIZNI 1094013 , shpenzime energjie kontr A15180 dt 22.07.2017 11,860 5010940132017
15.08.2017 reg. 14.08.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike ALUIZNI 1094013 ,shpenzime per internet likujdim fat 90714220 date 31.07.2017 18,000 4810940132017
09.08.2017 reg. 08.08.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier ALUIZNI 1094013 shpenzime postare likujdim fat nr 562 dt 31.07.2017 12,348 4710940132017
08.08.2017 reg. 07.08.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera paga me kontrate ALUIZNI 1094013 ,Pagat korrik 2017 punonjes me kontrate 79,195 4610940132017
08.08.2017 reg. 07.08.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Te tjera paga me kontrate Shtese page per funksionin ALUIZNI 1094013 ,Pagat korrik 2017 1,045,879 4510940132017
18.07.2017 reg. 17.07.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1094013 ALUIZNI 1094013 , shpenzime energjie kontr A 15180, date 22.06.2017 5,190 4410940132017
11.07.2017 reg. 07.07.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier ALUIZNI 1094013 shpenzime postare likujdim fat nr 482 DT 30.06.2017 19,386 4210940132017
11.07.2017 reg. 07.07.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike ALUIZNI 1094013 ,shpenzime per internet likujdim fat 90704214 dt 30.06.2017 18,000 4110940132017
04.07.2017 reg. 03.07.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera paga me kontrate ALUIZNI 1094013 ,Pagat qershor 2017 punonjes me kontrate 48,622 4010940132017
04.07.2017 reg. 03.07.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Te tjera paga me kontrate ALUIZNI 1094013 ,Pagat qershor 2017 1,139,039 3910940132017
20.06.2017 reg. 15.06.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1094013 ALUIZNI shpenzime energjie kontr a15180 dt 31.05.2017 12,448 3610940132017
16.06.2017 reg. 14.06.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem ALUIZNI 1094013, dieta sherbimi prill 2017 12,560 3510940132017
13.06.2017 reg. 12.06.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera paga me kontrate ALUIZNI 1094013, pagat per punonjesit me kontrate maj 2017 8,029 3410940132017
12.06.2017 reg. 09.06.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier ALUIZNI 1094013, shpenzime postare likuidim fature nr 385 seri 44117901 dt 30.05.2017 19,878 3310940132017
12.06.2017 reg. 09.06.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike ALUIZNI 1094013, shpenzime per internetin likuidim fature nr 90693671 date 31.05.2017 18,000 3210940132017
06.06.2017 reg. 05.06.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera paga me kontrate ALUIZNI 1094013 ,Pagat maj 2017 punonjes me kontrate 48,622 3110940132017
06.06.2017 reg. 02.06.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Te tjera paga me kontrate Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune ALUIZNI 1094013 ,Pagat maj 2017 943,043 3010940132017
24.05.2017 reg. 19.05.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1094013 ALUIZNI , shpenzime energjie kontr a15180 dt 30.04.2017 17,303 2910940132017
15.05.2017 reg. 12.05.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier ALUIZNI berat 1094013 likujdim fatura 298 date 28.04.2017 seria 44117766 sherbim postar 46,494 2710940132017
09.05.2017 reg. 05.05.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike ALUIZNI 1094013,likujdim fature nr 90683448.dt.30.04.2017 sherbime interneti 18,000 2610940132017
03.05.2017 reg. 02.05.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera paga me kontrate ALUIZNI berat 1094013 ,Pagat prill 2017 50,138 2510940132017
03.05.2017 reg. 02.05.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per vjetersi ne pune Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Te tjera paga me kontrate Shtese page per funksionin ALUIZNI berat 1094013 ,Pagat prill 2017 910,816 2410940132017
24.04.2017 reg. 19.04.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1094013 ALUIZNI shpenzime energjie kontr a15180 dt 23.03.2017 13,725 2310940132017
20.04.2017 reg. 18.04.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem ALUIZNI 1094013 ,dieta shkurt mars 2017 liste pagese 97,760 2210940132017
Duke shfaqur 26–50 nga 377 1 2 3 4 5 16