|
18.04.2017
reg. 13.04.2017 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
Aluizni 1094013 sherbime postare fat nr 209 dt 30.03.2017
|
19,620 |
2110940132017
|
|
12.04.2017
reg. 11.04.2017 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
ALUIZNI 1094013 ,shpenzime per internet likujdim fat 90675761 dt 31.03.2017
|
18,000 |
1910940132017
|
|
11.04.2017
reg. 04.04.2017 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera paga me kontrate
ALUIZNI 1094013 ,Pagat mars 2017 punonjes me kontrate
|
45,968 |
1810940132017
|
|
05.04.2017
reg. 03.04.2017 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per funksionin
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
Te tjera paga me kontrate
Shtese page per vjetersi ne pune
ALUIZNI 1094013 ,Pagat mars 2017
|
920,048 |
1710940132017
|
|
27.03.2017
reg. 23.03.2017 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
ALUIZNI 1094013 shpenzime postare likujdim fat nr 120 dt 27.02.2017
|
19,464 |
1610940132017
|
|
27.03.2017
reg. 23.03.2017 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1094013 ALUIZNI shpenzime energjie kontr a15180 dt 28.02.2017
|
21,352 |
1510940132017
|
|
16.03.2017
reg. 15.03.2017 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Udhetim i brendshem
ALUIZNI 1094013 ,dieta miratim DPdt 22.12.2016
|
44,520 |
1310940132017
|
|
10.03.2017
reg. 07.03.2017 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
ALUIZNI 1094013 ,shpenzime per internet likujdim fat 90665634 90635549 dt 28.02.2017
|
33,600 |
1210940132017
|
|
08.03.2017
reg. 06.03.2017 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1094013 ALUIZNI , shpenzime energjie kontr a15180 dt 31.01.2017
|
30,189 |
1010940132017
|
|
03.03.2017
reg. 02.03.2017 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
ALUIZNI 1094013 ,Pagat shkurt 2017
|
769,643 |
1110940132017
|
|
15.02.2017
reg. 14.02.2017 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
ALUIZNI 1094013 shpenzime postare likujdim fat nr 1 dt 30.01.2017
|
10,896 |
910940132017
|
|
15.02.2017
reg. 14.02.2017 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
ALUIZNI 1094013 ,shpenzime per internet likujdim fat 90646185 90656882 dt 31.01.2017
|
36,000 |
710940132017
|
|
03.02.2017
reg. 01.02.2017 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per vjetersi ne pune
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
Shtese page per funksionin
ALUIZNI 1094013 ,Pagat janar 2017
|
534,141 |
610940132017
|
|
25.01.2017
reg. 23.01.2017 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
ALUIZNI 1094013 shpenzime postare likujdim fat nr 1012 dt 28.12.2016
|
15,162 |
510940132017
|
|
25.01.2017
reg. 23.01.2017 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1094013 ALUIZNI 1094013 , shpenzime energjie kontr a15180 dt 23.12.2016
|
33,498 |
410940132017
|
|
25.01.2017
reg. 19.01.2017 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
ALUIZNI 1094013 ,shpenzime telefoni dt 31.12.2016 seri 723050595
|
10,919 |
310940132017
|
|
06.01.2017
reg. 05.01.2017 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
Shtese page per funksionin
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per vjetersi ne pune
ALUIZNI 1094013 ,Pagat Dhjetor 2016
|
534,141 |
110940132017
|
|
05.01.2017
reg. 30.12.2016 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera paga me kontrate
aluizni berat 1094013 paga punonjes me kontrate dhjetor 201
|
45,968 |
9110940132016
|
|
05.01.2017
reg. 28.12.2016 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Te tjera paga me kontrate
aluizni berat pagat punonjesit kontrate dhjetor 2016
|
430,370 |
9010940132016
|
|
30.12.2016
reg. 29.12.2016 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Udhetim i brendshem
aluizni 1094013 berat dieta dhjetor 2016
|
6,740 |
9310940132016
|
|
29.12.2016
reg. 28.12.2016 |
STILJANO |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
1094013 aluizni berat fat nr 84 dt 28.12.2016 blerje materiale pastrimi
|
50,000 |
8810940132016
|
|
29.12.2016
reg. 29.12.2016 |
ILIR MANKA |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres
1094013 aluizni berat fat nr 64 dt 27.12.2016 seri 42872809 blerje materiale zyre
|
99,720 |
8910940132016
|
|
29.12.2016
reg. 29.12.2016 |
EURO OFFICE |
Kancelari
1094013 aluizni berat liujdim fat nr 196567936 dt 27.12.2016 blerje kancelari
|
76,200 |
9210940132016
|
|
27.12.2016
reg. 23.12.2016 |
CITRUS |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres
1094013 aluizni berat likujdim fat nr 1961 dt 21.12.2016 seri 32222761 blerje bojra dhe tonera
|
38,040 |
8710940132016
|
|
23.12.2016
reg. 20.12.2016 |
KLODIODA |
Sherbime te tjera
1094013 aluizni berat likujdim fatures nr 109 dt 01.03.2016 seri 23271122 kontrata 21433
|
1,806,540 |
8510940132016
|