|
17.10.2019
reg. 16.10.2019 |
FLADY PETROLEUM |
Karburant dhe vaj
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Karburant,fatura nr.445, nr.serie 72063014.Flete hyrje nr. 17,dt.02.10.2019. Kontrate nr.48,dt.15.02...
|
356,578 |
17321150212019
|
|
16.10.2019
reg. 15.10.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Energji Shtator 2019, kontrata nr. L 45545,fatura nr. 300328208, dt.26.09.2019.
|
6,938 |
170 21150212019
|
|
16.10.2019
reg. 15.10.2019 |
ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER |
Uje
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Uje Shtator 2019, kontrata nr. 46003,fatura nr. 665047, 232836535,dt.30.09.2019.
|
7,368 |
17121150212019
|
|
16.10.2019
reg. 15.10.2019 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Telefon Shtator 2019, fatura nr. 728233879,728187218,dt.30.09.2019.
|
4,790 |
17221150212019
|
|
09.10.2019
reg. 08.10.2019 |
Dalip Gërxholli |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Pjese kembimi per automjetet zjarrfikese,fatura nr. 40, nr.serie 13603189, dt. 03.10.2019. Flete hyr...
|
36,800 |
1691150212019
|
|
09.10.2019
reg. 08.10.2019 |
"AGROTEC-2" |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Pajisje zjarrfikese,fatura nr. 85,86, nr.serie 66084064,66084065, dt. 27.09.2019. Flete hyrje nr. 15...
|
427,200 |
1681150212019
|
|
03.10.2019
reg. 02.10.2019 |
ZYRA E PERMBARIMIT / GJIROKASTER |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ.Vasil Cekani,pension ushqimor dhe detyrim i prapambetur. Ndalese nga paga Shtator 2019.
|
37,000 |
16721150212019
|
|
03.10.2019
reg. 02.10.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per vjetersi ne pune
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Liste pagese,paga Shtator 2019.
|
99,353 |
16321150212019
|
|
03.10.2019
reg. 02.10.2019 |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Shtese page per vjetersi ne pune
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Liste pagese,paga Shtator 2019.
|
20,096 |
16521150212019
|
|
03.10.2019
reg. 02.10.2019 |
Banka OTP Albania |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Liste pagese,paga Shtator 2019.
|
45,969 |
16421150212019
|
|
03.10.2019
reg. 02.10.2019 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Liste pagese,paga Shtator 2019.
|
208,358 |
16221150212019
|
|
03.10.2019
reg. 02.10.2019 |
BANKA CREDINS |
Shtese page per vjetersi ne pune
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Liste pagese,paga Shtator 2019.
|
93,365 |
16621150212019
|
|
03.10.2019
reg. 02.10.2019 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Liste pagese,paga Shtator 2019.
|
559,620 |
16021150212019
|
|
03.10.2019
reg. 02.10.2019 |
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA |
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Liste pagese,paga Shtator 2019.
|
333,270 |
16121150212019
|
|
26.09.2019
reg. 25.09.2019 |
ALEX - TOLI |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ, MATERIALE PASTRIMI, FATURA NR 40 DT 28.08.2019, NR SERIAL 76595790, FH NR 12 DT 28.08.2019
|
44,070 |
1581150212019
|
|
19.09.2019
reg. 18.09.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Energji Gusht, kontrata nr. L45545, fatura nr. 298562341, dt.26.08.2019.
|
8,383 |
15421150212019
|
|
19.09.2019
reg. 18.09.2019 |
ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER |
Uje
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Uje Gusht, kontrata nr. 46003, fatura nr. 650113,232821601,dt.31.08.2019., dt.26.08.2019.
|
7,368 |
15521150212019
|
|
19.09.2019
reg. 18.09.2019 |
KOSTA MAJKO |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Blerje elektrik kokore,fatura nr. 37, nr.serie 40323540, dt. 18.08.2019. Flete hyrje nr. 10, dt.18.0...
|
72,000 |
15321150212019
|
|
19.09.2019
reg. 18.09.2019 |
FLADY PETROLEUM |
Karburant dhe vaj
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Karburant, fatura nr. 395, nr.serie 72063064,dt. 26.08.2019,flete hyrje nr. 14, dt. 26.08.2019.kontr...
|
14,635 |
15721150212019
|
|
19.09.2019
reg. 18.09.2019 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Telefon Gusht, fatura nr. 728057970,728031340,dt.31.08.2019.
|
4,700 |
15621150212019
|
|
13.09.2019
reg. 12.09.2019 |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Udhetim i brendshem
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ dieta liste pagese
|
2,800 |
15021150212019
|
|
13.09.2019
reg. 12.09.2019 |
FREDERIK NORA (K33111687S) |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ goma fat nr 37 dt 29.08.2019 nr ser 62120424 ,fh nr 11 dt 29.08.2019 pv emergjence
|
34,200 |
15221150212019
|
|
13.09.2019
reg. 12.09.2019 |
Dalip Gërxholli |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ pjese kembimi fat nr 35 dt 29.08.2019 nr ser 13606184 ,fh nr 13 dt 29.08.2019 up nr 6 dt 05.08.2019 f...
|
77,000 |
15121150212019
|
|
03.09.2019
reg. 02.09.2019 |
ZYRA E PERMBARIMIT / GJIROKASTER |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Liste pagese,paga Gusht 2019
|
37,000 |
14821150212019
|
|
03.09.2019
reg. 02.09.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2115021 -Drejtoria M.Z.SH.GJ. Liste pagese,paga Gusht 2019
|
111,740 |
14421150212019
|