|
04.11.2014
reg. 03.11.2014 |
BANKA KOMBETARE E GREQISE |
Shtese page per vjetersi ne pune
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per funksionin
2129010 ND.PASURISE PUBLIKE paga tetor 2014
|
1,667,002 |
23321290102014
|
|
04.11.2014
reg. 03.11.2014 |
BANKA CREDINS |
Shtese page per vjetersi ne pune
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per funksionin
2129010 ND.PASURISE PUBLIKE paga tetor 2014
|
81,633 |
23621290102014
|
|
04.11.2014
reg. 03.11.2014 |
ALEN |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
ND.Pasuris publike lushnje blerje matriale ndertimi fat 1789910 dt.27.10.2014 urdh.prok.nr.197 dt.19.10.2014
|
360,000 |
23221290102014
|
|
03.11.2014
reg. 03.11.2014 |
VASAA |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
Nd.Pasurise publike MATRIALE ELEKTRIKE koka ndricimi fat 08630263 dt. 06.05.2013
|
403,200 |
2311290102014
|
|
03.11.2014
reg. 03.11.2014 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per funksionin
2129010 Nd. Pasurise publike paga tetor 2014 simbas listes
|
216,865 |
23421290102014
|
|
28.10.2014
reg. 23.10.2014 |
VISRA 2007 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2129010 Nd. Pasurise Publike blerje ushqimesh fat.13886467 dt.06.07.2014.kont.55 dt.15.05.2014
|
534,269 |
22721290102014
|
|
28.10.2014
reg. 23.10.2014 |
MARKU/L |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2129010 Nd. Pasurise Publike blerje ushqimesh fat.41234835 dt.31.03.2013,fat.41234838 dt.1-15.02.2013,fat41234839 dt.1-15.02.2013
|
411,291 |
22921290102014
|
|
28.10.2014
reg. 27.10.2014 |
KRENAR HASAN TURKU |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
2129010 Nd. Pasurise Publike blerje mat.ndertimi f.2133871 dt.03.10.2014
|
300,770 |
23021290102014
|
|
24.10.2014
reg. 23.10.2014 |
VISRA 2007 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2129010 Nd. Pasurise Publike blerje ushqimesh fat.1388459 dt.01.03.2014 kont.1185 dt.31.03.2014
|
165,731 |
22621290102014
|
|
24.10.2014
reg. 23.10.2014 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
2129010 Nd.Pasurise Publike Sa xhirojme per likujd energjie sipas listes derguar CEZ per 28 fatura te muajit gusht-shtator 2014
|
607,808 |
22521290102014
|
|
24.10.2014
reg. 23.10.2014 |
NUSHI / LUSHNJE |
Karburant dhe vaj
2129010 ND.PASURISE PUBLIKE blerje gazoili fat.14231646 dt.01.09.2014 kont.52 dt.14.05.2014
|
217,224 |
22821290102014
|
|
14.10.2014
reg. 13.10.2014 |
VISRA 2007 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2129010 Nd. Pasurise Publike blerje ushqimesh fat.13886459 dt.01.05.2014
|
6 |
21921290102014.
|
|
14.10.2014
reg. 13.10.2014 |
VISRA 2007 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2129010 Nd. Pasurise Publike blerje ushqimesh fat.13886459 dt.01.05.2014 kont.1185 dt.31.03.2014
|
71,189 |
21921290102014
|
|
03.10.2014
reg. 02.10.2014 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per funksionin
2129010 Nd. Pasurise publike paga shtator 2014 simbas listes
|
216,282 |
21621290102014
|
|
03.10.2014
reg. 02.10.2014 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shtese page per funksionin
2129010 ND.PASURISE PUBLIKE paga shtator 2014
|
67,488 |
21721290102014
|
|
03.10.2014
reg. 02.10.2014 |
BANKA KOMBETARE E GREQISE |
Shtese page per vjetersi ne pune
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per funksionin
2129010 ND.PASURISE PUBLIKE paga shtator 2014
|
1,611,222 |
21521290102014
|
|
03.10.2014
reg. 02.10.2014 |
BANKA CREDINS |
Shtese page per vjetersi ne pune
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per funksionin
2129010 ND.PASURISE PUBLIKE paga shtator 2014
|
79,992 |
21821290102014
|
|
26.09.2014
reg. 25.09.2014 |
GENTIAN HORIETI |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje blerje matriale ndertimi fat.88083899 dt.18.07.201488083901 DT 18.07.2014,up.61,64 DT 12.07.2014...
|
400,000 |
20621290102014
|
|
26.09.2014
reg. 25.09.2014 |
AUTOMOTIV |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje blerje matriale ndertimi fat.07892006 dt.26.09.2013,up78 dt.26.08.2013
|
474,000 |
21421290102014
|
|
26.09.2014
reg. 25.09.2014 |
AUTOMOTIV |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje blerje matriale ndertimi fat.03049049 dt.30.08.2013,up.77 dt.26.08.2013
|
477,600 |
21321290102014
|
|
26.09.2014
reg. 25.09.2014 |
AUTOMOTIV |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje blerje matriale ndertimi fat.07892029 dt.08.07.2014,up.17 dt.09.06.2014
|
162,000 |
21121290102014
|
|
26.09.2014
reg. 25.09.2014 |
AUTOMOTIV |
Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje blerje shtylla harkore fat.07892029 dt.08.07.2014,up.17 dt.09.06.2014
|
279,300 |
21021290102014
|
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26.09.2014
reg. 25.09.2014 |
AUTOMOTIV |
Shpenzime te tjera transporti
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje blerje matriale ndertimi fat.07892022 dt.23.05.2014,07892031up15,24 dt.19/5.,11.07.2014
|
483,600 |
20921290102014
|
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26.09.2014
reg. 25.09.2014 |
AUTOMOTIV |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje blerje matriale ndertimi fat.03049039 dt.21.01.2013,up.8 dt.21.01.2013
|
479,556 |
20821290102014
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25.09.2014
reg. 25.09.2014 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
2129010 Nd.Pasurise publike lushnje Likujdim fatura energjie sipas listes per gusht 2014
|
61,394 |
21221290102014
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