|
24.09.2014
reg. 23.09.2014 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
2129010 Nd.Pasuris Publike Lushnje lik. fature telefoni GUSHT 2014
|
261 |
20721290102014
|
|
17.09.2014
reg. 16.09.2014 |
VISRA 2007 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje blerje ushqimesh fat.13886460 dt.15.05.2014,fat 13886461 kontrata1185 dt 31.03.2014
|
527,786 |
20221290102014
|
|
17.09.2014
reg. 17.09.2014 |
BANKA CREDINS |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
Sherbimet bankare
2129010 ND.PASURISE PUBLIKE blerje matriale me cek nr.2032601 arketare Pranvera Beda
|
9,200 |
20521290102014
|
|
16.09.2014
reg. 16.09.2014 |
VISRA 2007 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje blerje ushqimesh fat.13886463 dt.31.05.2014,fat 13886462 kontrata 55 dt 15.05.2014
|
272,214 |
20221290102014.
|
|
16.09.2014
reg. 16.09.2014 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
2129010 Nd.Pasurise Publike Sa xhirojme per likujd energjie sipas listes derguar CEZ per 31 fatura te muajit qershor 2014 dhe 25 f...
|
938,640 |
20121290102014
|
|
16.09.2014
reg. 16.09.2014 |
NUSHI / LUSHNJE |
Karburant dhe vaj
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje blerje gazoil fat.14231639 dt.08.08.2014 kontrata 55 dt 14.05.2014
|
218,160 |
20321290102014
|
|
16.09.2014
reg. 15.09.2014 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
2129010 Nd.Pasuris Publike Lushnje lik. fature telefoni prill.maj,qershor,korrik 2014
|
1,877 |
20421290102014
|
|
04.09.2014
reg. 04.09.2014 |
JULIAN VELO |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
2129010 ND.Pasuris Publike Lushnje blerje pjese kembimi ur.prok.31 dt.29.08.2014 fat.7162704
|
10,000 |
19421290102014
|
|
02.09.2014
reg. 02.09.2014 |
VISRA 2007 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2129001 ND.Pasuris Publike Lushnje blerje ushqimesh f.13886459 dt.01.05.2014 kont.1185 dt.31.03.2014
|
73,195 |
19521290102014
|
|
02.09.2014
reg. 02.09.2014 |
SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG |
Shpenzime te tjera personeli
2129010 ND.PASURISE PUBLIKE detyrim i Lediana Butkes sipas sherb.permbarimor nr.365-14 dt.18.07.2014
|
12,424 |
19321290102014
|
|
02.09.2014
reg. 02.09.2014 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per funksionin
2129010 Nd. Pasurise publike paga gusht 2014 simbas listes
|
218,300 |
19021290102014.
|
|
02.09.2014
reg. 02.09.2014 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shtese page per funksionin
2129010 ND.PASURISE PUBLIKE paga gusht 2014
|
67,488 |
19121290102014
|
|
02.09.2014
reg. 02.09.2014 |
BANKA KOMBETARE E GREQISE |
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per vjetersi ne pune
Shtese page per funksionin
2129010 ND.PASURISE PUBLIKE paga gusht 2014
|
1,596,084 |
18921290102014
|
|
02.09.2014
reg. 02.09.2014 |
BANKA CREDINS |
Shtese page per funksionin
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per vjetersi ne pune
2129010 ND.PASURISE PUBLIKE paga gusht 2014
|
79,992 |
19221290102014
|
|
29.08.2014
reg. 29.08.2014 |
BANKA CREDINS |
Sherbimet bankare
Blerje dokumentacioni
Pjese kembimi, goma dhe bateri
2129010 ND.PASURISE PUBLIKE blerje sherbime me cek nr.2017955 arketare Pranvera Beda
|
9,200 |
18821290102014
|
|
29.08.2014
reg. 19.08.2014 |
ARDIT (J69102102W) |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje matriale elektrike up.25,26 dt.15.07.2014 fat.034493776 dhe 03493775 dt.24.07.2014
|
521,700 |
18321290102014
|
|
21.08.2014
reg. 20.08.2014 |
MURATI D |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje blerje kancelarie UP.23 dt.11.07.2014 fat.15267877 dt.13.08.2014
|
351,407 |
18621290102014
|
|
21.08.2014
reg. 19.08.2014 |
KALIA SHPK |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje matriale ndertimi up21 dt.11.07.2014 fat.13603044dt.24.07.2014
|
383,760 |
18421290102014
|
|
21.08.2014
reg. 19.08.2014 |
JULIAN VELO |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje pjese kembimi up 19 dt.25.06.2014 fat.7162703 dt.30.07.2014
|
395,000 |
18221290102014
|
|
21.08.2014
reg. 20.08.2014 |
INFOSOFT OFFICE SHA |
Kancelari
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje blerje kancelarie UP.06 DT.25.03.2014 fat.111000745 dt. 02.04.2014
|
98,473 |
18721290102014
|
|
21.08.2014
reg. 19.08.2014 |
ARET |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje matriale ndertimi up22 dt.11.07.2014 fat.14405592 dt.22.07.2014
|
228,000 |
18521290102014
|
|
19.08.2014
reg. 19.08.2014 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Sherbime telefonike
2129010 Nd. Pasurise Publike shpenzime poste fat.366 dt.31.07.2014
|
84 |
18121290102014
|
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15.08.2014
reg. 13.08.2014 |
VISRA 2007 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2129001 ND.Pasuris Publike Lushnje blerje ushqimesh f.13886459 dt.01.05.2014 kont.1185 dt.31.03.2014
|
500,000 |
17521290102014
|
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15.08.2014
reg. 14.08.2014 |
INA |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
2129001 ND.Pasuris Publike Lushnje maatriale ndertimi fat.84146015 dt.19.08.2013
|
222,000 |
17721290102014
|
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15.08.2014
reg. 14.08.2014 |
HEST |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
2129001ND.Pasuris Publike Lushnje MATRIALE ELEKTRIKE fat.86235137 dt.05.04.2013
|
449,004 |
18021290102014
|