Kryefaqja Transaksione Thesari

435,480 lekë

Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Integruara" (ADISA) (3535) / Agjencia e Ofrimit te Sherbimeve Publike (ADISA) (3535)PC STORE

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar26.08.2019
Regjistruar21.08.2019
Fatura25310870172019
InstitucioniQendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Integruara" (ADISA) (3535) / Agjencia e Ofrimit te Sherbimeve Publike (ADISA) (3535) 1087017
PërfituesiPC STORE
DegaTirane
Kategoria Garanci te vitit vazhdim per sigurimin e kontrates (2011 - Te Hyra) 435,480
Vlera435,480 lekë
Përshkrimi i faturës1087017 ADISA 2019 lik blerje Printer,kontr nr 4022 dt 17.07.2019 fat nr P189 dt 13.08.2019 seri 77944699 flet hyrje nr 16 dt 13.08.2019 aktmarrje ne dorezim nr 433/14 dt 13.08.2019