Kryefaqja Transaksione Thesari

755,400 lekë

Ndermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909)Ina Muça

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar17.04.2024
Regjistruar16.04.2024
Fatura2121130022024
InstitucioniNdermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909) 2113002
PërfituesiIna Muça
DegaFier
Kategoria Te tjera materiale dhe sherbime speciale 755,400
Vlera755,400 lekë
Përshkrimi i faturës2113002 Ndermarja e Sherbimeve Komunale Blerje materiale per ndriçim Kontrata nr.1628 dt.13.03.2023 fatura elek.14/2023 date15.05.2023 Proces verb i marjes ne dorzim dt.15.05.2023 F-H nr.8 dt.15.05.2023. DP nr.25708