|
19.12.2025
reg. 18.12.2025 |
4 S |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
1013085 Shpenzim per ushqime spitalore Kontrata e furnizimit nr 386 dt dt 04.11.2025 Fatura nr 3184/2025 dt 05.11.2025 Fh nr 5 dt...
|
237,840 |
16010130852025
|
|
17.12.2025
reg. 15.12.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1013085 Shpenzim per rimbursim shpenzimesh per transporitin e pacienteve me dializeNentor 2025, Listepagesa bashklidhur Sp Skrapar
|
103,800 |
15810130852025
|
|
17.12.2025
reg. 15.12.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1013085 Shpenzim per sherbime Postare Nentor 2025 Fatura nr 61/2025 dt 02.12.2025 Sp. Skrapar
|
925 |
15610130852025
|
|
17.12.2025
reg. 15.12.2025 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1013085 Shpenzim per sherbime telefonike Nentor 2025 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 430789201 dt 04.12.2025 Sp. Skrapar
|
15,840 |
15710130852025
|
|
03.12.2025
reg. 02.12.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve te miratuar per muajin Nentor 2025 Up nr 72 dt 02.12.2025 Listepagese bordero Drjetoria e...
|
6,932,118 |
15310130852025
|
|
03.12.2025
reg. 02.12.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve te miratuar per muajin Nentor 2025 Up nr 72 dt 02.12.2025 Listepagese bordero Drjetoria e...
|
551,727 |
15410130852025
|
|
27.11.2025
reg. 26.11.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi
1013085 Shpenzim per ndihme financiare Urdher nr 68,70 dt 26.11.2025 Listepagese bordero Sp skrapar
|
80,000 |
15210130852025
|
|
27.11.2025
reg. 26.11.2025 |
INCOMED |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per ilace dhe materjale mjekimi Kontrata nr 393 dt 10.11.2025 Fh nr 54 dt 20.11.2025 Fatura nr 5581 dt 20.11.2025...
|
15,189 |
15110130852025
|
|
26.11.2025
reg. 25.11.2025 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1013085 Shpenzim per faturen e ujit Tetor 2025 Nr kontrate 1500001 Fatura nr 439661/2025 dt 01.11.2025 Sp. Skrapar
|
49,699 |
15010130852025
|
|
19.11.2025
reg. 18.11.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1013085 Shpenzim per rimbursim shpenzimesh per transporitin e pacienteve me dialize, Listepagesa bashklidhur sp skrapar Tetor 2025...
|
108,700 |
14110130852025
|
|
19.11.2025
reg. 18.11.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1013085 Shpenzim per sherbime Postare Tetor 2025 Fatura nr 49/2025 dt 03.11.2025 Sp. Skrapar
|
2,440 |
14310130852025
|
|
19.11.2025
reg. 18.11.2025 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1013085 Shpenzim per sherbime telefonike Tetor 2025 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 430658751 dt 31.10.2025 Sp. Skrapar
|
15,839 |
14410130852025
|
|
19.11.2025
reg. 18.11.2025 |
MEGAPHARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per blerje ilace mjekimi Fatura nr 53900 dt 27.10.2025 Pv dorzim dt 27.10.2025 Kontrata furnizimi nr 348 dt 13.10...
|
36,760 |
14510130852025
|
|
19.11.2025
reg. 18.11.2025 |
M E D I C A M E N T A |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per blerje ilace mjekimi Fatura nr 11397 dt 28.10.2025 Pv dorzim dt 28.10.2025 Kontrata furnizimi nr 348 dt 13.10...
|
13,090 |
14610130852025
|
|
19.11.2025
reg. 18.11.2025 |
INCOMED |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per ilacemjekimi Fatura nr 5160 dt 22.10.2025,nr.5387 dt.06.11.2025 Kontrata nr 347,352,353,335 dt 06-15.10.2025...
|
74,444 |
14710130852025
|
|
19.11.2025
reg. 18.11.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013085 Shpenzim per faturat e energjise elektrike Tetor 2025 Kontrat nr C 058174 Fatura nr 25104005642 dt 31.10.2025 Sp. Skrapar
|
196,450 |
14210130852025
|
|
19.11.2025
reg. 18.11.2025 |
EDNA - FARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per blerje ilace mjekimi Fatura nr 901,902 dt 06.11.2025. Pv dorzim dt 10.11.2025 Kontrata furnizimi nr 336,352 d...
|
37,300 |
14810130852025
|
|
19.11.2025
reg. 18.11.2025 |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Shpenzime te tjera transporti
1013085 Shpenzim per taksa vjetore Kolaudim te automjetev te spitalit Faturat elektronike nr.22763,22754,2756,22770,22759,22736 dt...
|
15,200 |
14910130852025
|
|
17.11.2025
reg. 14.11.2025 |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Shpenzime te tjera transporti
1013085 Shpenzim per taksa vjetore te automjetev te spitalit Faturat dt 14.11.2025 Sp Skrapar
|
212,839 |
14010130852025
|
|
04.11.2025
reg. 03.11.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve te miratuar per muajin Tetor 2025 Up nr 63 dt 03.11.2025.2025 Listepagese bordero Drjetori...
|
6,834,342 |
13710130852025
|
|
04.11.2025
reg. 03.11.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve te miratuar per muajin Tetor 2025 Up nr 63 dt 03.11.2025.2025 Listepagese bordero Drjetori...
|
467,455 |
13810130852025
|
|
31.10.2025
reg. 30.10.2025 |
T R I M E D |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per materjale mjekim Fatura nr 103080 dt 22.10.2025 Fh 44 dt 22.10.2025 Sp skrapar
|
5,200 |
13510130852025
|
|
31.10.2025
reg. 30.10.2025 |
E v i t a |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per materjale mjekim Fatura nr 19559 dt 23.10.2025 Fh 45 dt 24.10.2025 Sp skrapar
|
14,806 |
13610130852025
|
|
31.10.2025
reg. 30.10.2025 |
ALDOSCH - FARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1013085 Shpenzim per materjale mjekim Fatura nr 2091 dt 14.10.2025 Fh 40 dt 15.10.2025 Sp skrapar
|
160,996 |
13410130852025
|
|
30.10.2025
reg. 29.10.2025 |
Atlantik - Shoqeri Sigurimesh |
Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme
1013085 Shpenzim per sigurim ndertese asetesh Fatura nr 66685 dt 16.10.2025 Urdher prokurimi nr 10 dt 16.10.2025 Sp. skrapar
|
498,500 |
13310130852025
|