Home Institutions

Nd-ja Komunale Banesa (0202)

Code 2102004

1.7 bnValue, lekë
3,402Payments
229Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 224 339,036,350
"SHKELQIMI 07" 22 261,661,529
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 463 194,572,596
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 399 112,451,064
"GEGA CENTER GKG" 128 78,500,837
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 97 60,579,572
BANKA KOMBETARE TREGTARE 116 45,476,739
CEZ SHPERNDARJE 39 44,234,530
SHKELQIMI 07 3 40,036,320
ARTEO 2018 13 34,279,842

What it was spent on

By value

Payments by Nd-ja Komunale Banesa (0202)

3,402 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
24.11.2016 reg. 24.11.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15264.15266.15267.15268.15289.15299.15300.15301.15324.15325.fatura dt.31.10.... 342,022 19621020042016
24.11.2016 reg. 23.11.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15186.15187.15188.15208.15209.15225.15226.15227.15228.15229.15230.fatura dt.... 702,986 19521020042016
22.11.2016 reg. 17.11.2016 "DOKSANI-G" Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim Kontrate nr 3981.dt.16.06.2016 ,fature nr 7.dt.02.11.2016 shp.per blerje asfalti 364,560 19321020042016
22.11.2016 reg. 17.11.2016 ARDIANA GJOKA Shpenzime gjyqesore Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim shpenzime gjyqesore vendim nr 1257.dt.14.07.2016 ne favor te Sali Kalamalo 592,000 19421020042016
18.11.2016 reg. 17.11.2016 TELEKOM ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim shpenzime telefonie ndalur nga paga Tetor 2016 ndalur nga paga Pelivan Sinaj 1,500 19221020042016
10.11.2016 reg. 04.11.2016 PAJO - OIL Karburant dhe vaj 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate nr 2282.dt.17.03.2016,fatura nr 20.dt.17.10.2016,blerje karburanti 263,434 18821020042016
07.11.2016 reg. 04.11.2016 TELEKOM ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim shpenzime telefonie ndalur nga paga Janar-Shtator Pelivan Sinaj 13,500 18721020042016
07.11.2016 reg. 04.11.2016 FERDINAND HOXHA Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim pr.verbali dt 27.10.2016.dt.17.08.2016,fatura nr 34.dt.27.10.2016 materiale per mirembajtje 9,000 19021020042016
07.11.2016 reg. 04.11.2016 "BERNET" SH.P.K. Sherbime te tjera Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim u.prok.nr 7.dt.17.08.2016,fatura nr 1318.dt.23.10.2016 sherbime interneti 3,800 18921020042016
02.11.2016 reg. 02.11.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Tetor 2016 806,080 18521020042016
02.11.2016 reg. 02.11.2016 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Tetor 2016 800,115 18421020042016
02.11.2016 reg. 02.11.2016 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Tetor 2016 22,777 18621020042016
27.10.2016 reg. 26.10.2016 GURI I BARDHE Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 19.dt.30.06.2015 156,090 17321020042016
26.10.2016 reg. 25.10.2016 TOP-OIL Karburant dhe vaj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr8.dt.11.10.2016 200,250 17221020042016
26.10.2016 reg. 26.10.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15175.15279.15304.016182.fatura dt.30.09.2016 15,042 18321020042016
26.10.2016 reg. 26.10.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-89765.b-89764.b-42770.fatura dt.30.09.2016 34,253 18221020042016
26.10.2016 reg. 26.10.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-42237,b-42294,b-43139.fatura dt.30.09.2016 41,393 18121020042016
26.10.2016 reg. 26.10.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-042459.b-042253.b-089632.fatura dt.30.09.2016 50,937 18021020042016
26.10.2016 reg. 26.10.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-17072.17073.17102.17118.17119.17175.17458.17467.17656.19128.41571.b-42784.a-... 337,804 179721020042016
26.10.2016 reg. 26.10.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15327.15328.15336.15375.15510.15603.15762.16097.16154.16622.16816.17017.1701... 276,337 178721020042016
26.10.2016 reg. 26.10.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15264.15266.15267.15268.15289.15299.15300.15301.15324.15325.fatura dt.30.09.... 284,130 17721020042016
26.10.2016 reg. 26.10.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15186.15187.15188.15208.15209.15225.15226.15227.15228.15229.15230.fatura dt.... 627,337 17621020042016
21.10.2016 reg. 20.10.2016 Ylli Koka Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 27.dt.18.10.2016 16,140 17521020042016
21.10.2016 reg. 20.10.2016 Ylli Koka Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 26.dt.14.10.2016 14,200 17421020042016
21.10.2016 reg. 20.10.2016 CITRUS Kancelari Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 1554.dt.18.07.2016 77,640 17121020042016
Showing 2,651–2,675 of 3,402 104 105 106 107 108 109 110 137