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Nd-ja Komunale Banesa (0202)

Code 2102004

1.7 bnValue, lekë
3,402Payments
229Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 224 339,036,350
"SHKELQIMI 07" 22 261,661,529
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 463 194,572,596
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 399 112,451,064
"GEGA CENTER GKG" 128 78,500,837
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 97 60,579,572
BANKA KOMBETARE TREGTARE 116 45,476,739
CEZ SHPERNDARJE 39 44,234,530
SHKELQIMI 07 3 40,036,320
ARTEO 2018 13 34,279,842

What it was spent on

By value

Payments by Nd-ja Komunale Banesa (0202)

3,402 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
18.10.2016 reg. 17.10.2016 VASIL PAPA (K82922001G) Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature 17.dt.05.10.2016 19,140 16821020042016
18.10.2016 reg. 17.10.2016 Jetnor Hoxhaj Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature 7.dt.10.10.2016 7,612 17021020042016
18.10.2016 reg. 17.10.2016 BUJARI Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature 4.dt.07.10.2016 84,804 16921020042016
17.10.2016 reg. 13.10.2016 UJESJELLESI SH.A. Uje Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate 4101002,fature nr 738569.dt.30.09.2016 2,328 16621020042016
17.10.2016 reg. 13.10.2016 HYSEN QOJLE Shpenzime gjyqesore Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim vendimi nr 573.dt.19.04.2016 ne favor te Irena Karkanjozi 449,600 16721020042016
17.10.2016 reg. 13.10.2016 "DOKSANI-G" Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate dt.16.06.2016,fatura nr 92.dt.30.09.2016 211,680 16421020042016
17.10.2016 reg. 13.10.2016 "BERNET" SH.P.K. Sherbime te tjera Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim ,fature nr 1304.dt.23.09.2016 3,800 16521020042016
10.10.2016 reg. 04.10.2016 "DOKSANI-G" Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim total fature nr.72.dt.16.08.2016,kontrata dt.01.08.2016 354,100 16121020042016
05.10.2016 reg. 05.10.2016 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat prill 2016 63,000 16221020042016
04.10.2016 reg. 04.10.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Shtator 2016 830,183 15821020042016
04.10.2016 reg. 04.10.2016 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Shtator 2016 726,264 15921020042016
04.10.2016 reg. 04.10.2016 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Shtator 2016 22,777 16021020042016
26.09.2016 reg. 26.09.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15175.15279.15304.016182,fatura dt.31.08.2016 8,961 15721020042016
26.09.2016 reg. 26.09.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-89765.89764.42770,fatura dt.31.08.2016 8,604 15621020042016
26.09.2016 reg. 26.09.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-42237.42294.43139,fatura dt.31.08.2016 32,976 15521020042016
26.09.2016 reg. 26.09.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-042459.042253.089632,fatura dt.31.08.2016 41,477 15421020042016
26.09.2016 reg. 26.09.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-17072.17073.17102.17118.17119.17175.17458.17467.17656.19128.41571.42784.8928... 230,782 15321020042016
26.09.2016 reg. 26.09.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15327.15328.15336.15375.15510.15603.15762.16097.16154.16622.16816.17017.1701... 221,125 15221020042016
26.09.2016 reg. 26.09.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15264.15266.15267.15268.15289.15299.15300.15301.15324.15325,fatura dt.31.08.... 226,831 15121020042016
26.09.2016 reg. 26.09.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15186.15187.15188.15208.15209.15225.15226.15227.15228.15229.15230,fatura dt.... 498,747 15021020042016
23.09.2016 reg. 22.09.2016 UJESJELLESI SH.A. Uje Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate 4101002,fatura nr 721890 dt.31.08.2016 2,328 14621020042016
23.09.2016 reg. 22.09.2016 INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 10.dt.21.09.2016,pr.verbal dt.21.09.2016,u.prok.nr 10.dt.20.09.2016 43,524 14821020042016
23.09.2016 reg. 22.09.2016 ADRIATIK ÇAÇO Pjese kembimi, goma dhe bateri Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 15.dt.20.09.2016.pr.verbal dt.19.09.2016 68,000 14921020042016
22.09.2016 reg. 22.09.2016 HYSEN QOJLE Shpenzime gjyqesore Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim shpenzime gjyqesore vendim nr 361.dt.20.09.2016 ne favor te V.Keli 309,900 14721020042016
16.09.2016 reg. 16.09.2016 NIKOLLA KOLLDANI Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 40.dt.14.09.2016 20,250 14521020042016
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