Home Institutions

Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0603)

Code 2103003

260 mValue, lekë
734Payments
76Beneficiaries
02.2012 – 07.2020Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 173 142,292,316
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 63 14,852,260
Dritan Xheka 27 12,529,199
SHEHU 11 11,601,242
"RUÇI" 11 9,446,928
ERVIN LUZI 12 8,790,840
KASTRATI 5 8,499,776
Anadea 11 5,451,600
CEZ SHPERNDARJE 31 4,532,671
ARSON ISLAMI 38 3,814,195

What it was spent on

By value

Payments by Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0603)

734 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
04.05.2017 reg. 03.05.2017 CORRECTOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim ndalese per shlyerje kredie nga paga Prill 2017 per punonjesin Sefedin Lala. 6,000 3021030032017
24.04.2017 reg. 21.04.2017 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim fatura uji nr 93 date 31.03.2017 seria 45512304 Mars 2017. 3,420 2821030032017
24.04.2017 reg. 21.04.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim energji elektrike Mars 2017 dhe per kontratat nr. B23944 B22404 B23702 B22860 B2... 174,182 2621030032017
24.04.2017 reg. 21.04.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim sherbim telekom Mars 2017 per abonentin nr.310001836034. 3,000 2721030032017
18.04.2017 reg. 14.04.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim dieta Janar- Mars 2017. 2017. 35,000 2521030032017
18.04.2017 reg. 14.04.2017 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim Transferim dosje, takse vjetore dhetarif kontrolli fizik per makinen ford me targa DR537... 18,614 2421030032017
06.04.2017 reg. 04.04.2017 CORRECTOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim ndalese per shlyerje kredie nga paga Mars 2017 per punonjesin Sefedin Lala. 6,000 2221030032017
05.04.2017 reg. 04.04.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Mars 2017. 1,698,959 2121030032017
23.03.2017 reg. 20.03.2017 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim fatura uji nr 55 date 28.02.2017 seria 45512266 Shkurt 2017. 3,420 1821030032017
23.03.2017 reg. 20.03.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim energji elektrike Shkurt 2017 dhe diference Gusht 2016 per kontratat nr. B23944... 166,541 2021030032017
23.03.2017 reg. 20.03.2017 FATMIR META Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Fatmir Meta per PO standart nr 4702 UP nr 01 dt 02.02.2017 PV dt 02.02.2017 f... 99,800 1521030032017
23.03.2017 reg. 20.03.2017 ASQERI GJOKA Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Asqeri Gjoka per PO standart nr 4703 UP nr 02 dt 01.02.2017 PV dt 03.02.2017... 95,700 1621030032017
23.03.2017 reg. 20.03.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim sherbim telekom Shkurt 2017 per abonentin nr.310001836034. 3,000 1921030032017
16.03.2017 reg. 13.03.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim page njesia bashkiake Kraste dhe Ostren per pastrim mbeturinash sipas kontrates, periudh... 160,000 1621030032017
03.03.2017 reg. 02.03.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Shkurt 2017. 1,709,173 1221030032017
03.03.2017 reg. 02.03.2017 CORRECTOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim ndalese per shlyerje kredie nga paga Shkurt 2017 per punonjesin Sefedin Lala. 6,000 1321030032017
20.02.2017 reg. 16.02.2017 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim fatura uji nr 17 date 31.01.2017 seria 28445978 Janar 2017. 3,420 1021030032017
20.02.2017 reg. 16.02.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim energji elektrike Janar 2016 per kontratat nr. B23944 B22404 B23702 B22860 B2803... 239,786 0921030032017
20.02.2017 reg. 16.02.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim sherbim telekom Janar 2017 per abonentin nr.310001836034. 3,000 1121030032017
06.02.2017 reg. 03.02.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Janar 2017. 1,718,427 0721030032017
06.02.2017 reg. 03.02.2017 CORRECTOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim ndalese per shlyerje kredie nga paga Janar 2017 per punonjesin Sefedin Lala. 6,000 0821030032017
20.01.2017 reg. 19.01.2017 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim fatura uji Dhjetor 2016. 3,420 0621030032017
20.01.2017 reg. 19.01.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim energji elektrike Dhjetor 2016 per kontratat nr. B23944 B22404 B23702 B22860 B28... 179,962 0421030032017
20.01.2017 reg. 19.01.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim sherbim telekom Dhjetor 2016 per abonentin nr.310001836034. 3,000 0521030032017
11.01.2017 reg. 10.01.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Dhjetor 2016. 1,718,784 0121030032017
Showing 326–350 of 734 11 12 13 14 15 16 17 30