Home Institutions

Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0603)

Code 2103003

260 mValue, lekë
734Payments
76Beneficiaries
02.2012 – 07.2020Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 173 142,292,316
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 63 14,852,260
Dritan Xheka 27 12,529,199
SHEHU 11 11,601,242
"RUÇI" 11 9,446,928
ERVIN LUZI 12 8,790,840
KASTRATI 5 8,499,776
Anadea 11 5,451,600
CEZ SHPERNDARJE 31 4,532,671
ARSON ISLAMI 38 3,814,195

What it was spent on

By value

Payments by Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0603)

734 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
20.09.2017 reg. 19.09.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim energji elektrike Gusht 2017 per kontratat nr.B23944 B22404 B23702 B22860 B28030... 247,998 7721030032017
15.09.2017 reg. 14.08.2017 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim fatura uji nr 249 date 31.07.2017 seria 45512460 Korrik 2017. 3,420 6721030032017
15.09.2017 reg. 14.08.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim dieta Korrik 2017. 47,500 7021030032017
15.09.2017 reg. 14.08.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Elektricitet Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim sherbime (gen-plan) per shtese kontrate energjie. 15,000 6921030032017
15.09.2017 reg. 14.08.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim sherbim telekom Qersho-Korrik 2017 per abonentin nr.310001836034. 6,000 6821030032017
11.09.2017 reg. 08.09.2017 SHEHU Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin SHEHU per PO nr.4843 stand. UP nr.24 dt. 28.07.2017, fatura nr. 152 dt 21.08.... 358,800 7421030032017
11.09.2017 reg. 08.09.2017 ARBEN ABASLLARI Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Arben Abasllari per PO nr.4842 stand. UP nr.15 dt. 29.05.2017, fatura nr. 23... 212,400 7521030032017
08.09.2017 reg. 06.09.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Gusht 2017. 1,915,056 7221030032017
08.09.2017 reg. 06.09.2017 CORRECTOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim ndalese per shlyerje kredie nga paga Gusht 2017 per punonjesin Sefedin Lala. 6,000 7321030032017
28.08.2017 reg. 25.08.2017 ALBERT DOKU Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Albert Doku per PO standart nr 4836 UP nr 21 , dt. 03.07.2017, faturat nr.34... 266,000 7221030032017
25.08.2017 reg. 24.08.2017 Dritan Xheka Shpenzime per aktivitete sociale per personelin Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Dritan Xheka per PO standart nr 4834 UP nr 20 , dt. 15.06.2017, faturat nr.01... 336,000 7021030032017
21.08.2017 reg. 18.08.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim energji elektrike Korrik 2017 per kontratat nr.B23944 B22404 B23702 B22860 B2803... 89,969 6021030032017/1
15.08.2017 reg. 14.08.2017 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim fatura uji nr 249 date 31.07.2017 seria 45512460 Korrik 2017. 3,420 6721030032017
15.08.2017 reg. 14.08.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim dieta Korrik 2017. 47,500 7021030032017
15.08.2017 reg. 14.08.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Elektricitet Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim sherbime (gen-plan) per shtese kontrate energjie. 15,000 6921030032017
15.08.2017 reg. 14.08.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim sherbim telekom Qersho-Korrik 2017 per abonentin nr.310001836034. 6,000 6821030032017
04.08.2017 reg. 03.08.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Korrik 2017. 2,368,901 6521030032017
04.08.2017 reg. 03.08.2017 CORRECTOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim ndalese per shlyerje kredie nga paga Korrik 2017 per punonjesin Sefedin Lala. 6,000 6621030032017
24.07.2017 reg. 21.07.2017 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim fatura uji nr 211 date 30.06.2017 seria 45512422 Qershor2017. 3,420 6421030032017
19.07.2017 reg. 18.07.2017 "RUÇI" Karburant dhe vaj Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin 'RUCI' per PO nr.4799 Pl. kontrata date 05.05.2017, UP nr.14dt 12.05.2017, fa... 1,220,843 6221030032017
19.07.2017 reg. 18.07.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim energji elektrike Qershor 2017 dhe per kontratat nr.3944,2860 per daten 03.07.20... 132,437 6021030032017
19.07.2017 reg. 18.07.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim energji elektrike Qershor 2017 dhe per kontratat nr. B23944 B22404 B23702 B22860... 125,222 5921030032017
11.07.2017 reg. 10.07.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim page njesia bashkiake Kraste dhe Ostren per pastrim mbeturinash sipas kontrates, periudh... 80,000 5821030032017
11.07.2017 reg. 10.07.2017 Dritan Xheka Shpenz. per rritjen e AQT - kamione dhe mjete transporti te renda Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Dritan Xheka per PO standart nr 4798 UP nr 17, dt.29.05.2017, faturat nr.168... 174,000 5621030032017
10.07.2017 reg. 04.07.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Qershor 2017. 1,746,080 5221030032017
Showing 276–300 of 734 9 10 11 12 13 14 15 30