Home Institutions

Qendra e Trashegimise Kulturore - Bashkia Elbasan (0808)

Code 2109020

189 mValue, lekë
858Payments
116Beneficiaries
03.2012 – 12.2024Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 141 128,216,355
UNION BANK SHA 32 15,170,958
J O G I 1 4,427,520
RAMAZAN SHTYLLA(L53116203D) 7 2,939,112
MARKU / ELBASAN 19 2,584,190
DURANA 2 2,500,000
"SIGAL"(UNIQA GROUP AUSTRIA) 9 2,312,400
ALEANCA SOCIALE 5 2,218,166
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 60 2,137,399
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 64 2,036,608

What it was spent on

By value

Payments by Qendra e Trashegimise Kulturore - Bashkia Elba...

858 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
28.06.2024 reg. 27.06.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A Uje 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Uje per Muajin Maj 2024, fat nr 2405-E25476-1, E25477-1 dt 31.01.2024 3,840 4921090202024
28.06.2024 reg. 27.06.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Energji Elektrike per muajin Maj 2024, Fature nr 465715591, 466432757 dt 31.05.2... 23,771 5021090202024
28.06.2024 reg. 27.06.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Pagese artistike qendistarie, urdher nr 18/1 dt 25.1.2024 kontrate nr 18/2 dt 26.02.202... 16,830 5121090202024
12.06.2024 reg. 11.06.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar shpenzime telefoni per Muajin Maj fature nr 586172 dt 03.06.2024 1,400 4821090202024
12.06.2024 reg. 11.06.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar shperblim dalje ne pension , Urdher titullari nr 2400/1 dt 23.05.2024 42,500 4721090202024
05.06.2024 reg. 04.06.2024 QENDRA "ACTION FOR ALBANIA" Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Pagese aktiviteti Funar Fest, Urdher per zhvillim Nr 57 dt 01.05.2024. PV dt 13.05.2024... 345,000 4521090202024
05.06.2024 reg. 04.06.2024 JOSCELYN Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Blerje rrugice leshi per muzeun, UP nr 10 dt 16.05.2024. Pv prokurimi dt 21.05.2024. Fa... 80,000 4121090202024
05.06.2024 reg. 04.06.2024 ALEANCA SOCIALE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Pagese aktiviteti Kujtese per vazhdimesi, viti 1 normale Elbasan, urdher per zhvillim d... 329,166 4621090202024
04.06.2024 reg. 03.06.2024 STEVLA Blerje dokumentacioni 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Printim fletepalosje, UP nr 9 dt 16.05.2024. PV prokurimi dt 21.05.2024. Fature nr 61 f... 9,600 4221090202024
04.06.2024 reg. 03.06.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Paga per Muajin Maj 2024, Sipas listepageses bashkangjitur nr punonjesve 40 2,203,816 4321090202024
03.06.2024 reg. 31.05.2024 KELMEND DALIPI Blerje dokumentacioni 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Printime ne forex dhe adezive, UP nr 11 dt 16.05.2024. PV prokurimi dt 22.05.2024 Fatur... 32,800 4021090202024
03.06.2024 reg. 31.05.2024 GEAM SH.P.K Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - pagese rimbushje dhe kolaudim i fikseve te zjarrit, UP nr 7 dt 11.03.2024. PV prokurimi... 89,400 3921090202024
28.05.2024 reg. 27.05.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Energji Elektrike per muajin Prill 2024, Fature nr 465194089/ 464442226 dt 30.04... 19,385 3821090202024
28.05.2024 reg. 27.05.2024 Expo City Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Pagese pjesmarrje ne panairin nderkomebtar te rurizmit, Urdher titullari nr 45 /1 dt 02... 80,000 3721090202024
21.05.2024 reg. 20.05.2024 Elis Killo Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Blerje jeleke fosforeshente, UP nr 5 dt 26.02.2024. PV prokurimi 18.04.2024. Fature nr... 40,000 3021090202024
20.05.2024 reg. 17.05.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A Uje 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Uje per Muajin Prill 2024, fat nr 2404-E25476-1, E25477-1 dt 10.05.2024 4,032 3221090202024
20.05.2024 reg. 17.05.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbimet bankare 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Komision per pagesen e panairit nderkombetar te turizmit dhe sportit, Prishtine. kursi... 1,037 3621090202024
20.05.2024 reg. 17.05.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Pagese pjesmarrje ne panairin nderkombetar te turizmit, Prishtine. Urdher titullari nr... 161,095 3521090202024
20.05.2024 reg. 17.05.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar shpenzime telefoni per Muajin Prill fature nr496588 dt 03.05.2024 1,400 3121090202024
08.05.2024 reg. 07.05.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Paga per Muajin Prill 2024, Sipas listepageses bashkangjitur nr punonjesve 40 2,197,054 291090202024
26.04.2024 reg. 25.04.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Energji Elektrike per muajin Mars 2024, Fature nr 463307777,463775504 dt 31.03.2... 61,285 281090202024
26.04.2024 reg. 25.04.2024 AD OIL Karburant dhe vaj 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Blerje gazoil, UP nr 98 dt 09.01.2024. nj fituesi dt 09.02.2024. Kontrate nr 98/13 dt 1... 200,000 271090202024
19.04.2024 reg. 18.04.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A Uje 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Uje per Muajin Mars 2024, fat nr 2403-E25476-1, 2403-E25477-1 dt 07.04.2024 2,496 2621090202024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar shpenzime telefoni per Muajin Mars fature nr 428811 dt 04.04.2024 1,400 2521090202024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 ALEANCA SOCIALE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Aktivitet kulinaria elbasan 14 mars 2024, Urdher per zhvillim dt 24.03.2024. Pv dt 12.0... 390,000 241090202024
Showing 51–75 of 858 1 2 3 4 5 6 35