|
06.06.2018
reg. 05.06.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI MAJ 2018 BORDERO
|
55,250 |
9910120032018
|
|
06.06.2018
reg. 05.06.2018 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR MAJ 2018 FATURA 343 DT 31.05.2018
|
2,065 |
9810120032018
|
|
06.06.2018
reg. 05.06.2018 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE MAJ 2018 BORDERO
|
7,344 |
10010120032018
|
|
05.06.2018
reg. 04.06.2018 |
ZIKE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 VENDIM GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJI FRASHERIT
|
20,000 |
9710120032018
|
|
04.06.2018
reg. 01.06.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per vjetersi ne pune
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per funksionin
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA MAJ 2018 BORDERO
|
1,519,327 |
9410120032018
|
|
04.06.2018
reg. 01.06.2018 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Shtese page per vjetersi ne pune
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA MAJ 2018 BORDERO
|
35,546 |
9510120032018
|
|
28.05.2018
reg. 25.05.2018 |
KAROLINA RASA/L01409504R |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE TONERA PER FOTOKOPJE E PRINTERA URDH NR 17 DT 24.05.2018 FATURA 57859444 DT 24.05.201...
|
70,700 |
9310120032018
|
|
25.05.2018
reg. 24.05.2018 |
A&T |
Karburant dhe vaj
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE KARBURANT KONTRATA 91 DT 30.01.2018 FATURA 63477542 DT 21.05.2018
|
199,990 |
9210120032018
|
|
24.05.2018
reg. 23.05.2018 |
PETRAQ HAXHIU |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE PASTRIMI URDH NR 16 DT 21.05.2018 FATURA 61333168 DT 22.05.2018
|
120,000 |
9110120032018
|
|
24.05.2018
reg. 23.05.2018 |
Indrit Mjeda |
Sherbime te tjera
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM AUDIO URDH NR 15 DT 21.05.2018 FATURA 61894004 DT 21.05.2018
|
6,000 |
9010120032018
|
|
22.05.2018
reg. 21.05.2018 |
INDRIT DOMI (K91320504I) |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PRINTIM BANERI E STAMPIME URDH PROK NR 13 DT 15.05.2018 FATURA 61827078 DT 16.05.2018
|
16,500 |
8810120032018
|
|
22.05.2018
reg. 21.05.2018 |
ALBA MOSAICI |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULTURES KOMBETARE 0707 BLERJE GURE MERMERI PER MOZAIK URDH PROK 14 DT 18.05.2018 FATURA 41566939 DT 21.05.2018
|
48,006 |
8910120032018
|
|
16.05.2018
reg. 15.05.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE PRILL 2018 KONTRATA A640221 FATURA 252049067, KONTR C40843 FATURA 25178885...
|
50,648 |
8710120032018
|
|
11.05.2018
reg. 10.05.2018 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE PRILL 2018 KONTRATA 1506011 FATURA 2787 , KONTRATA 1506013 FATURA 2786 DT 30.0...
|
3,168 |
8610120032018
|
|
10.05.2018
reg. 09.05.2018 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI PRILL 2018 FATURA 725480368 KLIENTI 110000045550, FATURA 725593855 KLIENT...
|
9,000 |
8510120032018
|
|
08.05.2018
reg. 07.05.2018 |
KUPA |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 MIREMBAJTJE "RRETHIMI DHE MBULIMI I MOZAIKUT BAZILIKA E SHEN MEHILLIT ARAPAJ" KONTRATA 302 D...
|
957,600 |
8410120032018
|
|
04.05.2018
reg. 03.05.2018 |
ZIKE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGESE PER VENDIM GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJI FRASHERI
|
20,000 |
7710120032018
|
|
04.05.2018
reg. 03.05.2018 |
TREZHNJEVA |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM GODINA TIRANE KONTRATA 55 DT 23.01.2018 FATURA 52624846 DT 30.04...
|
10,918 |
7810120032018
|
|
04.05.2018
reg. 03.05.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI PRILL 2018 BORDERO
|
55,250 |
7910120032018
|
|
04.05.2018
reg. 03.05.2018 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR PRILL 2018 FATURA 264 DT 30.04.2018
|
1,284 |
8310120032018
|
|
04.05.2018
reg. 03.05.2018 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE PRILL 2018 BORDERO
|
7,344 |
8010120032018
|
|
03.05.2018
reg. 02.05.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per vjetersi ne pune
Shtese page per funksionin
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA PRILL 2018 BORDERO
|
1,500,200 |
7410120032018
|
|
03.05.2018
reg. 02.05.2018 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per vjetersi ne pune
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA PRILL 2018 BORDERO
|
35,546 |
7510120032018
|
|
19.04.2018
reg. 18.04.2018 |
INDRIT DOMI (K91320504I) |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PRINTIM BANERI URDH PROK 12 DT 13.04.2018 FATURA 61827054 DT 16.04.2018
|
20,120 |
7310120032018
|
|
18.04.2018
reg. 17.04.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MARS 2018 KONTRATA A640221 FATURA 250890725, KONTR C40843 FATURA 250791010...
|
79,964 |
7110120032018
|