|
17.10.2018
reg. 15.10.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHTATOR 2018 KONTRATA A640221 FATURA 302551020 DT 28.09.2018
|
184 |
18510120032018
|
|
17.10.2018
reg. 15.10.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHTATOR 2018 KONTRATA A001048 FATURA 302367138 DT 29.09.2018
|
8,920 |
18410120032018
|
|
17.10.2018
reg. 15.10.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHTATOR 2018 KONTRATA A003323 FATURA 302527779 DT 30.09.2018
|
99,609 |
18310120032018
|
|
17.10.2018
reg. 15.10.2018 |
IT GJERGJI KOMPJUTER |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE KOMPJUTERA DHE PRINTERA URDH PROK 28 DT 04.10.2018 FATURA 224101693 DT 09.10.2018
|
148,800 |
18710120032018
|
|
17.10.2018
reg. 15.10.2018 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI SHTATOR 2018 FATURA 726351595 DT 30.09.2018 KLIENTI 310001693497
|
3,000 |
18210120032018
|
|
17.10.2018
reg. 15.10.2018 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI SHTATOR 2018 FATURA 726295872 DT 30.09.2018 KLIENTI 110000045550
|
2,000 |
18110120032018
|
|
17.10.2018
reg. 15.10.2018 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI SHTATOR 2018 FATURA 726295872 DT 30.09.2018 KLIENTI 310001728517
|
4,000 |
18010120032018
|
|
12.10.2018
reg. 11.10.2018 |
ZIKE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 VEND GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 PAGESE NE FAVOR TE GJERGJI FRASHERI NDALESE NE BORDERO
|
40,000 |
17910120032018
|
|
11.10.2018
reg. 10.10.2018 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE SHTATOR 2018 KONTRATA 1506013 FATURA 2810 DT 30.09.2018
|
1,044 |
17810120032018
|
|
11.10.2018
reg. 10.10.2018 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE SHTATOR 2018 KONTRATA 1506011 FATURA 2803 DT 30.09.2018
|
26,964 |
17710120032018
|
|
04.10.2018
reg. 03.10.2018 |
TREZHNJEVA |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME ALARM DHE KAMERA GODINA TIRANE KONTRATA 55 DT 23.01.2018 FATURA 52624988 DT 30.09...
|
10,918 |
17210120032018
|
|
04.10.2018
reg. 03.10.2018 |
TREZHNJEVA |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 485 DT 21.06.2018 FATURA 52624989 DT 30.09.2018
|
139,429 |
17110120032018
|
|
04.10.2018
reg. 03.10.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI SHTATOR 2018 BORDERO
|
55,250 |
17410120032018
|
|
04.10.2018
reg. 03.10.2018 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 POSTA FAT NR 61420929 DT 30.09.2018
|
2,020 |
17310120032018
|
|
04.10.2018
reg. 03.10.2018 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE SHTATOR 2018 BORDERO PER MUHAMER CANHAS
|
7,344 |
17510120032018
|
|
02.10.2018
reg. 01.10.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per funksionin
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per vjetersi ne pune
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA SHTATOR 2018 BORDERO
|
1,487,649 |
16810120032018
|
|
02.10.2018
reg. 01.10.2018 |
INDRIT DOMI (K91320504I) |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PRINTIM BANERI URDH PROK 27 DT 26.09.2018 FATURA 61827105 DT 27.09.2018
|
36,000 |
16710120032018
|
|
02.10.2018
reg. 01.10.2018 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Shtese page per vjetersi ne pune
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA SHTATOR 2018 BORDERO
|
35,546 |
16910120032018
|
|
20.09.2018
reg. 19.09.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME ENERGJIE GUSHT 2018 PER KONTRATEN NR C40843 DHE FAT NR 288492542DT 26.08.2018
|
1,494 |
16510120032018
|
|
19.09.2018
reg. 18.09.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE PAGUAR ENERGJI GUSHT 2018 PER KONTRATEN A640221 FAT NR 302044825 DT 28.08.2018
|
150 |
16410120032018
|
|
19.09.2018
reg. 18.09.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE PAGUAR ENERGJI GUSHT 2018 PER KONTRATEN A1048 FAT NR 302104052 DT 28.08.2018
|
9,239 |
16310120032018
|
|
19.09.2018
reg. 18.09.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE PAGUAR ENERGJI GUSHT 2018 PER KONTRATEN 3323 FAT NR 302218339 DT 25.08.2018
|
259,453 |
16210120032018
|
|
18.09.2018
reg. 17.09.2018 |
SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE BILETA AMFITEATRI DHE MUZEU ARKEOLOGJIK URDH NR 710 DT 27.08.2018 FATURA 62526492 DT...
|
42,000 |
15810120032018
|
|
18.09.2018
reg. 17.09.2018 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 TEL GUSHT 2018 LIK FAT NR 726179359 DT 31.08.2018
|
3,000 |
16110120032018
|
|
18.09.2018
reg. 17.09.2018 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 TEL GUSHT 2018 LIK FAT NR 726102573 DT 31.08.2018
|
2,000 |
16010120032018
|