Kryefaqja Institucionet

Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707)

Kodi 1012003

366 mlnVlera, lekë
1,500Pagesa
176Përfituesit
02.2012 – 12.2019Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 150 84,456,144
MURATI 13 68,744,122
AURORA KONSTRUKSION 4 29,485,323
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 32 24,121,418
BANKA KOMBETARE TREGTARE 105 18,625,776
MANE/S 8 14,590,471
BANKA KOMBETARE E GREQISE 22 13,896,272
LEON KONSTRUKSION 4 12,763,157
BANKA CREDINS 26 11,594,886
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 137 11,078,516

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures D...

1,500 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
18.09.2018 reg. 17.09.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 TEL GUSHT 2018 LIK FAT NR 726133107 DT 31.08.2018 4,006 15910120032018
07.09.2018 reg. 06.09.2018 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM KONTRATA 55 DT 23.01.2018 FATURA 52624959 DT 31.08 10,918 15010120032018
07.09.2018 reg. 06.09.2018 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 485 DT 21.06.2018 FATURA 52624958 DT 31.08.2018 144,076 14910120032018
07.09.2018 reg. 06.09.2018 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE GUSHT 2018 KONTRATA 1506013 FATURA 2808 DT 31.08.2018, 180 15710120032018
07.09.2018 reg. 06.09.2018 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE GUSHT 2018 KONTRATA 1506011 FATURA 2802 DT 31.08.2018, 23,292 15610120032018
07.09.2018 reg. 06.09.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI GUSHT 2018 BORDERO 55,250 15110120032018
07.09.2018 reg. 06.09.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR GUSHT 2018 FATURA 61421728 DT 31.08.2018 1,950 15510120032018
07.09.2018 reg. 06.09.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE GUSHT 2018 BORDERO 7,344 15210120032018
04.09.2018 reg. 03.09.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA GUSHT 2018 BORDERO 1,485,467 14710120032018
04.09.2018 reg. 03.09.2018 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA GUSHT 2018 BORDERO 35,546 14810120032018
30.08.2018 reg. 29.08.2018 SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE BILETA PER AMFITEATRIN URDH NR 653 DT 07.08.2018 FATURA 62526466 DT 28.08.2018 42,000 14610120032018
20.08.2018 reg. 17.08.2018 TOYOTA TIRANA Shpenzime te tjera transporti 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM MJETI URDH PROK NR 26 DT 14.08.2018 FATURA 46025828 DT 15.08.2018 40,500 14510120032018
20.08.2018 reg. 17.08.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE KORRIK 2018 KONTRATA C40843 FATURA 287531553 DT 27.07.2018 1,511 14410120032018
16.08.2018 reg. 15.08.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE KORRIK 2018 KONTRATA A001048 FATURA 301937367, KONTRATA A003323 FATURA 301... 130,701 14310120032018
10.08.2018 reg. 09.08.2018 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME ALARM DHE KAMERA GODINA TIRANE KONTRATA 55 DT 23.01.2018 FATURA 52624929 DT 31.07... 10,918 14210120032018
10.08.2018 reg. 09.08.2018 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 485 DT 21.06.2018 FATURA 52624930 DT 31.07.2018 144,076 14110120032018
08.08.2018 reg. 07.08.2018 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE KORRIK 2018 KONTRATA 1506011 FATURA 2796, KONTRATA 1506013 FATURA 2797 DT 31.0... 10,080 13910120032018
08.08.2018 reg. 07.08.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI KORRIK 2018 FATURA 726017482 KLIENTI 310001728517, FAT 726011993 KLIENTI... 9,000 14010120032018
06.08.2018 reg. 03.08.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UDHETIMI BORDERO 60,500 13810120032018
06.08.2018 reg. 02.08.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR KORRIK 2018 FATURA 504 DT 31.07.2018 2,110 13310120032018
03.08.2018 reg. 02.08.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI KORRIK 2018 BORDERO 55,250 13410120032018
03.08.2018 reg. 02.08.2018 J O G I Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PUNIME MIREMBAJTJE MUZEU ARKEOLOGJIK DURRES KONTRATA 514 DT 29.06.2018 FATURA 54287780 DT 12... 442,800 13710120032018
03.08.2018 reg. 02.08.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE KORRIK 2018 BORDERO 7,344 13510120032018
02.08.2018 reg. 01.08.2018 ZIKE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGESE PER VENDIM GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJI FRASHERIT 20,000 13110120032018
02.08.2018 reg. 01.08.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA KORRIK 2018 BORDERO 1,484,831 12910120032018
Duke shfaqur 326–350 nga 1,500 11 12 13 14 15 16 17 60