|
05.11.2019
reg. 04.11.2019 |
Gentiana Seni |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 MATERIALE NDERTIMI URDH NR 51 DT 29.10.2019 FATURA 77968365 DT 29.10.2019
|
6,250 |
24710120032019
|
|
04.11.2019
reg. 01.11.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA TETOR 2019 BORDERO
|
1,615,929 |
24210120032019
|
|
04.11.2019
reg. 01.11.2019 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga e grupit
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA TETOR 2019 BORDERO
|
32,450 |
24410120032019
|
|
04.11.2019
reg. 01.11.2019 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Shtese page per vjetersi ne pune
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA TETOR 2019 BORDERO
|
35,546 |
24310120032019
|
|
04.11.2019
reg. 01.11.2019 |
BAILIFF OFFICERS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 NDALESE PAGE TETOR 2019 PER VENDIM GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJI FRASHE...
|
20,000 |
24510120032019
|
|
23.10.2019
reg. 22.10.2019 |
KAROLINA RASA/L01409504R |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 KANCELARI URDH NR 50 DT 18.10.2019 FATURA 79465241 DT 21.10.2019
|
29,720 |
24110120032019
|
|
23.10.2019
reg. 22.10.2019 |
INDRIT DOMI (K91320504I) |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PRINTIM BANERA URDH NR 47 DT 08.10.2019 FATURA 81195617 DT 09.10.2019
|
12,744 |
24010120032019
|
|
21.10.2019
reg. 18.10.2019 |
LEON KONSTRUKSION |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PUNIME MIREMBAJTJE "KULLA E SAHATIT" KALAJA PREZE KONTRATA 740 DT 11.07.2019 FATURA 57866585...
|
899,382 |
23910120032019
|
|
18.10.2019
reg. 17.10.2019 |
VALENTINA FRASHËRI |
Sherbime te printimit dhe publikimit
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM PER MIREMBAJTJE PAJISJE KOMPJUTERIKE URDH NR 49 DT 11.10.2019 FATURA 81409875 DT 15....
|
87,000 |
23810120032019
|
|
16.10.2019
reg. 15.10.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHTATOR 2019 KONTRATA C040843 FATURA 300246088 DT 30.09.2019
|
340 |
23710120032019
|
|
16.10.2019
reg. 15.10.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHTATOR 2019 KONTRATA A640221 FATURA 300124847 DT 30.09.2019
|
340 |
23610120032019
|
|
16.10.2019
reg. 15.10.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHTATOR 2019 KONTRATA A001048 FATURA 300296337 DT 29.09.2019
|
11,591 |
23510120032019
|
|
16.10.2019
reg. 15.10.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHTATOR 2019 KONTRATA A003086 FATURA 300299539 DT 23.09.2019
|
2,670 |
23410120032019
|
|
16.10.2019
reg. 15.10.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHTATOR 2019 KONTRATA A003323 FATURA 300293947 DT 24.09.2019
|
235,974 |
23310120032019
|
|
14.10.2019
reg. 11.10.2019 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 UJE SHTATOR 2019 KONTRATA 1506013 FATURA 2849 DT 30.09.2019
|
1,692 |
23110120032019
|
|
14.10.2019
reg. 11.10.2019 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 UJE SHTATOR 2019 KONTRATA 1506011 FATURA 2848 DT 30.09.2019
|
1,476 |
23010120032019
|
|
14.10.2019
reg. 11.10.2019 |
ILIANO JORGJI |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 MATERIALE URDH NR 47 DT 08.10.2019 FATURA 69709590 DT 09.10.2019
|
10,000 |
23210120032019
|
|
10.10.2019
reg. 09.10.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME DIETA BORDERO
|
27,500 |
22810120032019
|
|
10.10.2019
reg. 09.10.2019 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHTATOR 2019 FATURA 728201632,KLIENTI 110000045550, FATURA 728246639, KLIENTI 310001728517 ,...
|
9,000 |
22910120032019
|
|
09.10.2019
reg. 08.10.2019 |
TREZHNJEVA |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM KONTRATA 75 DT 22.01.2019 FATURA 52637951 DT 30.09.2019
|
10,000 |
22710120032019
|
|
09.10.2019
reg. 08.10.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI SHTATOR 2019 BORDERO
|
55,250 |
22310120032019
|
|
09.10.2019
reg. 08.10.2019 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR SHTATOR 2019 FATURA 67975878 DT 30.09.2019
|
3,650 |
22610120032019
|
|
09.10.2019
reg. 08.10.2019 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE SHTATOR 2019 BORDERO
|
7,344 |
22410120032019
|
|
03.10.2019
reg. 02.10.2019 |
KAROLINA RASA/L01409504R |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE TONERA URDH NR 46 DT 01.10.2019 FATURA 79465205 DT 01.10.2019
|
21,000 |
22210120032019
|
|
03.10.2019
reg. 02.10.2019 |
INDRIT DOMI (K91320504I) |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PRINTIM BANERA URDH NR 45 DT 27.09.2019 FATURA 81195613 DT 30.09.2019
|
19,656 |
22110120032019
|