|
30.07.2019
reg. 29.07.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE KONTRATE A 1048 FAT. NR 296335371 DT 29.7.2019
|
4,703 |
16410120032019
|
|
17.07.2019
reg. 15.07.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 DIETA BRENDA VENDIT BORDERO
|
69,000 |
16310120032019
|
|
15.07.2019
reg. 11.07.2019 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE QERSHOR 2019 KONTRATA 1506013 FATURA 2837 DT 30.06.2019
|
612 |
16110120032019
|
|
15.07.2019
reg. 11.07.2019 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE QERSHOR 2019 KONTRATA 1506011 FATURA 2835 DT 30.06.2019
|
2,340 |
16010120032019
|
|
15.07.2019
reg. 11.07.2019 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI QERSHOR 2019 FATURA 727730877 KLIENTI 310001728517,FAT ,72688047 KLIENTI...
|
9,000 |
16210120032019
|
|
09.07.2019
reg. 08.07.2019 |
TREZHNJEVA |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 485 DT 21.06.2018 FATURA 52637816 DT 30.06.2019
|
92,953 |
15910120032019
|
|
09.07.2019
reg. 08.07.2019 |
TREZHNJEVA |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM KONTRATA 75 DT 22.01.2019 FATURA 52637817 DT 30.06.2019
|
10,000 |
15810120032019
|
|
09.07.2019
reg. 08.07.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI QERSHOR 2019 BORDERO
|
55,250 |
15510120032019
|
|
09.07.2019
reg. 08.07.2019 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR QERSHOR 2019 FATURA 67975529 DT 30.06.2019
|
1,485 |
15410120032019
|
|
09.07.2019
reg. 08.07.2019 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE QERSHOR 2019 BORDERO
|
7,344 |
15610120032019
|
|
05.07.2019
reg. 04.07.2019 |
Saimir Muka |
Sherbime te tjera
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM LYERJE URDH NR 31 DT 26.06.2019 FATURA 22966294 DT 27.06.2019
|
38,556 |
15210120032019
|
|
02.07.2019
reg. 01.07.2019 |
RUSLLAN RUSHIT BEBO |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE VEGLA PUNE URDH NR 30 DT 26.06.2019 FATURA 75495244 DT 26.06.2019
|
14,150 |
14810120032019
|
|
02.07.2019
reg. 01.07.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga e grupit
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA QERSHOR 2019 BORDERO
|
1,705,437 |
14910120032019
|
|
02.07.2019
reg. 01.07.2019 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA QERSHOR 2019 BORDERO
|
35,546 |
15010120032019
|
|
02.07.2019
reg. 01.07.2019 |
BAILIFF OFFICERS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 NDALESE PAGE PER VEND GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJ FRASHERI
|
20,000 |
15110120032019
|
|
28.06.2019
reg. 27.06.2019 |
MIRJAN SHEMSI ÇELA |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE VEGLA URDHER NR 27 DT 18.06.2019 FATURA 58527929 DT 19.06.2019
|
35,000 |
14610120032019
|
|
28.06.2019
reg. 26.06.2019 |
Gentiana Seni |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE NDERTIMI URDH NR 29 DT 24.06.2019 FATURA 77968459 DT 24.06.2019
|
22,600 |
14710120032019
|
|
28.06.2019
reg. 26.06.2019 |
ECO HYDROGEN ALBANIA |
Sherbime te tjera
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM PASTRIMI AUTOMJETI URDHER NR 27 DT 14.06.2019 FATURA 56594019 DT 17.06.2019
|
3,000 |
14410120032019
|
|
28.06.2019
reg. 27.06.2019 |
A&T |
Karburant dhe vaj
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE KARBURANT KONTRATA 134 DT 31.01.2019 FATURA 74563504 DT 18.06.2019
|
320,186 |
14510120032019
|
|
18.06.2019
reg. 17.06.2019 |
SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE BILETA AMFITEATRI DURRES URDH NR 565 DT 28.05.2019 FATURA 68522895 DT 12.06.2019
|
44,400 |
14210120032019
|
|
18.06.2019
reg. 17.06.2019 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE MAJ 2019 KONTRATA 1506013 FATURA 2834 DT 31.05.2019
|
612 |
13710120032019
|
|
18.06.2019
reg. 17.06.2019 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE MAJ 2019 KONTRATA 1506011 FATURA 2835 DT 31.05.2019
|
2,340 |
13610120032019
|
|
18.06.2019
reg. 17.06.2019 |
RUCAJ - 2004 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE URDH NR. 26 DT 06.06.2019 FATURA 36593142 DT 10.06.2019
|
99,000 |
14010120032019
|
|
18.06.2019
reg. 17.06.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MAJ 2019 KONTRATA C040843 FATURA 295298884 DT 31.05.2019
|
340 |
13510120032019
|
|
18.06.2019
reg. 17.06.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MAJ 2019 KONTRATA A003086 FATURA 295052193 DT 24.05.2019
|
18,042 |
13410120032019
|