|
18.09.2018
reg. 17.09.2018 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 TEL GUSHT 2018 LIK FAT NR 726133107 DT 31.08.2018
|
4,006 |
15910120032018
|
|
07.09.2018
reg. 06.09.2018 |
TREZHNJEVA |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM KONTRATA 55 DT 23.01.2018 FATURA 52624959 DT 31.08
|
10,918 |
15010120032018
|
|
07.09.2018
reg. 06.09.2018 |
TREZHNJEVA |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 485 DT 21.06.2018 FATURA 52624958 DT 31.08.2018
|
144,076 |
14910120032018
|
|
07.09.2018
reg. 06.09.2018 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE GUSHT 2018 KONTRATA 1506013 FATURA 2808 DT 31.08.2018,
|
180 |
15710120032018
|
|
07.09.2018
reg. 06.09.2018 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE GUSHT 2018 KONTRATA 1506011 FATURA 2802 DT 31.08.2018,
|
23,292 |
15610120032018
|
|
07.09.2018
reg. 06.09.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI GUSHT 2018 BORDERO
|
55,250 |
15110120032018
|
|
07.09.2018
reg. 06.09.2018 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR GUSHT 2018 FATURA 61421728 DT 31.08.2018
|
1,950 |
15510120032018
|
|
07.09.2018
reg. 06.09.2018 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE GUSHT 2018 BORDERO
|
7,344 |
15210120032018
|
|
04.09.2018
reg. 03.09.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per funksionin
Shtese page per vjetersi ne pune
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA GUSHT 2018 BORDERO
|
1,485,467 |
14710120032018
|
|
04.09.2018
reg. 03.09.2018 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Shtese page per vjetersi ne pune
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA GUSHT 2018 BORDERO
|
35,546 |
14810120032018
|
|
30.08.2018
reg. 29.08.2018 |
SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE BILETA PER AMFITEATRIN URDH NR 653 DT 07.08.2018 FATURA 62526466 DT 28.08.2018
|
42,000 |
14610120032018
|
|
20.08.2018
reg. 17.08.2018 |
TOYOTA TIRANA |
Shpenzime te tjera transporti
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM MJETI URDH PROK NR 26 DT 14.08.2018 FATURA 46025828 DT 15.08.2018
|
40,500 |
14510120032018
|
|
20.08.2018
reg. 17.08.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE KORRIK 2018 KONTRATA C40843 FATURA 287531553 DT 27.07.2018
|
1,511 |
14410120032018
|
|
16.08.2018
reg. 15.08.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE KORRIK 2018 KONTRATA A001048 FATURA 301937367, KONTRATA A003323 FATURA 301...
|
130,701 |
14310120032018
|
|
10.08.2018
reg. 09.08.2018 |
TREZHNJEVA |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME ALARM DHE KAMERA GODINA TIRANE KONTRATA 55 DT 23.01.2018 FATURA 52624929 DT 31.07...
|
10,918 |
14210120032018
|
|
10.08.2018
reg. 09.08.2018 |
TREZHNJEVA |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 485 DT 21.06.2018 FATURA 52624930 DT 31.07.2018
|
144,076 |
14110120032018
|
|
08.08.2018
reg. 07.08.2018 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE KORRIK 2018 KONTRATA 1506011 FATURA 2796, KONTRATA 1506013 FATURA 2797 DT 31.0...
|
10,080 |
13910120032018
|
|
08.08.2018
reg. 07.08.2018 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI KORRIK 2018 FATURA 726017482 KLIENTI 310001728517, FAT 726011993 KLIENTI...
|
9,000 |
14010120032018
|
|
06.08.2018
reg. 03.08.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UDHETIMI BORDERO
|
60,500 |
13810120032018
|
|
06.08.2018
reg. 02.08.2018 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR KORRIK 2018 FATURA 504 DT 31.07.2018
|
2,110 |
13310120032018
|
|
03.08.2018
reg. 02.08.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI KORRIK 2018 BORDERO
|
55,250 |
13410120032018
|
|
03.08.2018
reg. 02.08.2018 |
J O G I |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PUNIME MIREMBAJTJE MUZEU ARKEOLOGJIK DURRES KONTRATA 514 DT 29.06.2018 FATURA 54287780 DT 12...
|
442,800 |
13710120032018
|
|
03.08.2018
reg. 02.08.2018 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE KORRIK 2018 BORDERO
|
7,344 |
13510120032018
|
|
02.08.2018
reg. 01.08.2018 |
ZIKE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGESE PER VENDIM GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJI FRASHERIT
|
20,000 |
13110120032018
|
|
02.08.2018
reg. 01.08.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per funksionin
Shtese page per vjetersi ne pune
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA KORRIK 2018 BORDERO
|
1,484,831 |
12910120032018
|