|
28.12.2018
reg. 27.12.2018 |
MIRJAN NIÇO (L32002002V) |
Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE TONERA URDH PROK 39 DT 24.12.2018 FATURA 56181445 DT 26.12.2018
|
34,500 |
24010120032018
|
|
26.12.2018
reg. 24.12.2018 |
MIRJAN NIÇO (L32002002V) |
Sherbime te tjera
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM RIPARIMI I SISTEMIT TE KAMERAVE MUZEU ARKEOLOGJIK KONTRATA 1056 DT 20.12.2018 FATURA...
|
193,332 |
23810120032018
|
|
21.12.2018
reg. 20.12.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim jashte shtetit
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UDHETIMI BORDERO
|
59,794 |
23710120032018
|
|
17.12.2018
reg. 14.12.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 0000000 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE NENTOR 2018 KONTRATA C040843 FATURA 303266112 DT 26.11.201...
|
3,846 |
23610120032018
|
|
17.12.2018
reg. 14.12.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 0000000 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE NENTOR 2018 KONTRATA A003086 FATURA 303559609 DT 30.11.201...
|
340 |
23510120032018
|
|
17.12.2018
reg. 14.12.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 0000000 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE NENTOR 2018 KONTRATA A640221 FATURA 303563665 DT 29.11.201...
|
251 |
23410120032018
|
|
17.12.2018
reg. 14.12.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 0000000 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE NENTOR 2018 KONTRATA A001048 FATURA 303374402 DT 30.11.201...
|
9,945 |
23310120032018
|
|
17.12.2018
reg. 14.12.2018 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 0000000 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE NENTOR 2018 KONTRATA A003323 FATURA 303543519 DT 30.11.201...
|
29,332 |
23210120032018
|
|
13.12.2018
reg. 12.12.2018 |
Gentiana Seni |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE URDH NR 32 DT 21.11.2018 FATURA 59262016 DT 22.11.2018
|
40,500 |
23110120032018
|
|
13.12.2018
reg. 12.12.2018 |
Albsig |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SIGURACION MJETI URDH NR 33 DT 11.12.2018 FATURA 180407245 DT 11.12.2018
|
28,479 |
23010120032018
|
|
12.12.2018
reg. 11.12.2018 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI NENTOR 2018 FATURA 726663429 DT 30.11.2018 KLIENTI 310001693497
|
3,000 |
22910120032018
|
|
12.12.2018
reg. 11.12.2018 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI NENTOR 2018 FATURA 726527216 DT 30.11.2018 KLIENTI 110000045550
|
2,000 |
22810120032018
|
|
12.12.2018
reg. 11.12.2018 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI NENTOR 2018 FATURA 726617055 DT 30.11.2018 KLIENTI 310001728517
|
4,000 |
22710120032018
|
|
07.12.2018
reg. 06.12.2018 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE NENTOR 2018 KONTRATA 1506013 FATURA 2827 DT 30.11.2018
|
828 |
22610120032018
|
|
07.12.2018
reg. 06.12.2018 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE NENTOR 2018 KONTRATA 1506011 FATURA 2824 DT 30.11.2018
|
4,500 |
22510120032018
|
|
06.12.2018
reg. 05.12.2018 |
TREZHNJEVA |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM GODINA TIRANE KONTRATA 55 DT 23.01.2018 FATURA 52637547 DT 30.11...
|
10,918 |
22410120032018
|
|
06.12.2018
reg. 05.12.2018 |
TREZHNJEVA |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 485 DT 21.06.2018 FATURA 52637548 DT 30.11.2018
|
139,429 |
22310120032018
|
|
06.12.2018
reg. 05.12.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI NENTOR 2018 BORDERO
|
55,250 |
22010120032018
|
|
06.12.2018
reg. 05.12.2018 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR NENTOR 2018 FATURA 67977678 DT 30.11.2018
|
2,300 |
22510120032018
|
|
06.12.2018
reg. 05.12.2018 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE NENTOR 2018 BORDERO
|
7,344 |
22110120032018
|
|
04.12.2018
reg. 03.12.2018 |
ZIKE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 NDALESE PAGE PER VENDIM GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJI FRASHERI NENTOR 2...
|
20,000 |
21810120032018
|
|
04.12.2018
reg. 03.12.2018 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per vjetersi ne pune
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA NENTOR 2018 BORDERO
|
1,495,183 |
21610120032018
|
|
04.12.2018
reg. 03.12.2018 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Shtese page per vjetersi ne pune
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA NENTOR 2018 BORDERO
|
35,546 |
21710120032018
|
|
27.11.2018
reg. 26.11.2018 |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 TAKSE MJETI FATURA 1800495495 , 1800495499 DT 23.11.2018
|
9,075 |
21510120032018
|
|
26.11.2018
reg. 23.11.2018 |
Xhaferr Hajdaraj |
Shpenzime te tjera transporti
Pjese kembimi, goma dhe bateri
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PJESE KEMBIMI DHE SHERBIM TRANSPORTI URDH NR 31. DT 20.11.2018 FATURA 8988664 DT 21.11.2018
|
32,500 |
21310120032018
|