|
18.06.2019
reg. 17.06.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MAJ 2019 KONTRATA A640221 FATURA 295065723 DT 30.05.2019
|
8,366 |
13310120032019
|
|
18.06.2019
reg. 17.06.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MAJ 2019 KONTRATA A001048 FATURA 295049728 DT 31.05.2019
|
4,569 |
13210120032019
|
|
18.06.2019
reg. 17.06.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MAJ 2019 KONTRATA A003323 FATURA 295047489 DT 31.05.2019
|
39,412 |
13110120032019
|
|
18.06.2019
reg. 17.06.2019 |
KLIMA TEKNIKA TB2 |
Sherbime te tjera
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM MIREMBAJTJE SISTEMII KONDICIONIMIT MUZEU ARKEOLOGJIK DURRES KONTRATA 323 DT 25.03.20...
|
48,000 |
14110120032019
|
|
18.06.2019
reg. 17.06.2019 |
ERIND LAME |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE URDH NR 25 DT 06.06.2019 FATURA 45558079 DT 10.06.2019
|
39,250 |
13910120032019
|
|
18.06.2019
reg. 17.06.2019 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI MAJ 2019 FATURA 727605142 KLIENTI 310001728517, FAT 727612175 KLIENTI 310...
|
9,000 |
13810120032019
|
|
17.06.2019
reg. 14.06.2019 |
VALENTINA FRASHËRI |
Sherbime te tjera
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM INTERNETI MAJ 2019 KONTRATA 350 DT 01.04.2019 FATURA 71377761 DT 06.06.2019
|
4,000 |
12710120032019
|
|
17.06.2019
reg. 14.06.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI MAJ 2019 BORDERO
|
55,250 |
12810120032019
|
|
17.06.2019
reg. 14.06.2019 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE MAJ 2019 BORDERO
|
7,344 |
12910120032019
|
|
07.06.2019
reg. 06.06.2019 |
HYSI-2 F |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PUNIME MIREMBAJTJE "MOZAIKU TIRANE" KONTRATA 479 DT 02.05.2019 FATURA 405 DT 22.05.2019
|
760,800 |
12610120032019
|
|
06.06.2019
reg. 05.06.2019 |
TREZHNJEVA |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM KONTRATA 75 DT 22.01.2019 FATURA 52637773 DT 31.05.2019
|
10,000 |
12510120032019
|
|
06.06.2019
reg. 05.06.2019 |
TREZHNJEVA |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 485 DT 21.06.2019 FATURA 52637774 DT 31.05.2019
|
144,076 |
12410120032019
|
|
06.06.2019
reg. 05.06.2019 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR MAJ 2019 FATURA 340 DT 31.05.2019
|
3,670 |
12310120032019
|
|
05.06.2019
reg. 03.06.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga me kontrate per kohe te kufizuar
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA MAJ 2019 BORDERO
|
1,709,445 |
11910120032019
|
|
05.06.2019
reg. 03.06.2019 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA MAJ 2019 BORDERO
|
35,546 |
12010120032019
|
|
05.06.2019
reg. 03.06.2019 |
BAILIFF OFFICERS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 NDALESE PAGE MAJ 2019 PER VENDIM GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJI FRASHERI
|
20,000 |
12110120032019
|
|
28.05.2019
reg. 27.05.2019 |
A&T |
Karburant dhe vaj
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE KARBURANT KONTRATA 134 DT 31.01.2019 FATURA 74563809 DT 23.05.2019
|
320,000 |
11810120032019
|
|
22.05.2019
reg. 21.05.2019 |
KAROLINA RASA/L01409504R |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE KANCELARIE URDHER NR 24 DT 17.05.2019 FATURA 72504917 DT 20.05.2019
|
48,150 |
11710120032019
|
|
22.05.2019
reg. 21.05.2019 |
INDRIT DOMI (K91320504I) |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PRINTIM BANERI URDHER NR 23 DT 15.05.2019 FATURA 61827183 DT 17.05.2019
|
3,000 |
11610120032019
|
|
16.05.2019
reg. 15.05.2019 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE PRILL 2019 KONTRATA 1506013 FATURA 2828 DT 30.04.2019
|
828 |
11010120032019
|
|
16.05.2019
reg. 15.05.2019 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE PRILL 2019 KONTRATA 1506011 FATURA 2829 DT 30.04.2019
|
3,204 |
10910120032019
|
|
16.05.2019
reg. 15.05.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE PRILL 2019 KONTRATA C040843 FATURA 294056576 DT 30.04.2019
|
18,412 |
11510120032019
|
|
16.05.2019
reg. 15.05.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE PRILL 2019 KONTRATA A003086 FATURA 293844532 DT 30.04.2019
|
7,240 |
11410120032019
|
|
16.05.2019
reg. 15.05.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE PRILL 2019 KONTRATA A640221 FATURA 293843645 DT 30.04.2019
|
957 |
11310120032019
|
|
16.05.2019
reg. 15.05.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE PRILL 2019 KONTRATA A1048 FATURA 293842297 DT 30.04.2019
|
6,702 |
11210120032019
|